スタートアップ支援 Gemstone税理士法人が回答した質問一覧

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3160件中961-980件を表示

  • 給与所得と雑所得の場合の不要範囲について

    親の扶養に入っている専門学生です。 アルバイトでの給与所得とインターンでの収入があり、インターンの収入について雑所得扱いなのかという点と扶養範囲に収まるのかを教えていただければと思います。 アルバイトでの給与収入は100万円程度と見込んでいます。 インターンとして美容のアシスタントもおこなっており、金銭の受取は次のようにさまざまです。 ・請求書を発行して振込される(明細内容はヘアメイク代など) ・その場で現金をいただき、領収書を発行(アシスタント代) ・その場で現金(もしくは電子マネー)をいただき、特に領収書、請求書の提出はない 上記のような金銭の受取に関しては、給与所得ではなく雑所得の扱いの理解でよいでしょうか? その場合、現場までの自費での交通費やヘアメイクに必要で購入した道具は経費となりますでしょうか? ※経費扱いということであれば、収入より上回るため、雑所得はマイナス(=0?)となります。 最後に、上記の場合、扶養範囲内におさまるかを教えていただければと思います。

    • モバイルsuicaで電車を利用した場合

      白色申告者です。 モバイルsuicaで電車を利用した場合、領収書がでませんが、freeeの中にレシートを添付できる項目があるので利用履歴をスクリーンショットして保存してた方が良いでしょうか? 初歩的な質問ですみません。

      • 会社設立前の入金について

        9月1日に合同会社を設立しました。法人口座を開設したのが9月15日になります。資本、8月の売上を個人口座に入金しているのですが、どのように処理をすればよろしいでしょうか。ご教示ください。

        • 創業費について

          個人事業主になります。創業数年前から創業のための費用が100万円程かかっています。領収書、請求書等は全て保存しているのですが、これら全てを創業費として計上しても良いのでしょうか?税務署に開業届を出す何年前から計上可能でしょうか。よろしくお願いいたします。

          • まとまったお金が必要になり、トレカをメルカリで販売した場合の税金について

            長年趣味でトレーディングカードを収集しており、かなりの数のカードをコレクションや自分で遊ぶために所有していました。 今年のことですが、高額カードを購入するため、半年間ほど手持ちのカードをメルカリへ出品し、数十万円売り上げました。売上金は口座などには入れず、そのままメルカリ内にて高額カードの購入などにあてておりました。 販売したものの中には安い時期や特価品などで購入したカードなどもあり、累計で見ると利益も出ているかと思われます。 1度の取引で30万円を超えるものは申告の必要がある、と聞いたことがあるので、それ以外であれば大丈夫だろうと出品を繰り返してきました。実際のところ、販売したものの最高金額は数万円のトレカで、ひとつの商品で10万円を超えるものは販売しておりません。 この場合、申告等は必要となりますか?

            • 勘定科目について

              事業以外で私物等の不用品を売却した場合の仕分けは事業者借で大丈夫でしょうか?

              • メルカリ 確定申告について

                メルカリで不要の万年筆を売りに出していたら、合計で30万円を超えそうです。この場合は確定申告は必要でしょうか?万年筆の入手ルートは主にアルバイト先の文房具店です(閉店となる為貰い受けた物)

                • 業務委託料の消費税について

                  リラクゼーションサロンと業務委託契約をしています。 委託料として、お客様からいただいた金額の税抜きの金額から50%が支払われる契約です。 この場合、消費税は請求できないのでしょうか? 宜しくお願い致します。

                  • 扶養内の収入について

                    月に8万円ほど、業務委託にて収入を得たい場合(年間96万) 白色申告で確定申告場合、扶養控除は受けられますでしょうか。 夫はサラリーマンです。

                    • 給与所得か事業所得か

                      国際機関の日本事務所に転職予定なのですが、以下の条件での雇用が給与所得なのか事業所得なのか定かでなく、教えていただけるとありがたいです。 ・福利厚生等の取扱い (残業手当なし、通勤手当なし、有休休暇あり、退職金なし) ・勤務時間や場所の指定あり ・月給制 ・自分で保険、年金加入 ・自分で税金を納める ・指揮監督権・命令権あり ・副業は許可制 ・雇用契約書ではなく、業務委託契約書に近い契約形態 どうぞよろしくお願いいたします。

                      • 扶養内の業務委託について

                        業務委託にて仕事についていくつか質問がございます。 ①夫がサラリーマンで、その扶養内で働きたいのですが、月いくらまでの収入であれば、扶養内で働けますでしょうか。 ②白色申告する場合、帳簿はいらないとのことですが、在宅でPCを利用するので、通信費、電気代の算出方法を知りたいです。 またこれらを経費として申告できますでしょうか。 ③所得が48万円以下でも、源泉徴収の還付金や受けたい場合は、白色申告で確定申告しても問題ないでしょうか? よろしくお願い致します。

                        • お金の移動について

                          質問させてください。 取引先との交際費や、備品等の購入などの経費についてなのですが、自分の資金で払って、領収書をfreeeにアップする場合、会社のお金はどのように移せばいいですか? 自分のお金で10000円の備品買う→領収書をfreeeにアップロードする→会社のお金を個人口座に送る であってますか?

                          • 飲食店と事務所の併用について

                            個人事業(白色申告)で飲食店経営をしようと考えております。 質問① 店舗内の一部を事務所として使おうと思うのですが、この場合の家事按分は必要でしょうか? 質問② 家事按分が必要ない場合、帳簿内は営業にかかった経費と事務にかかった経費と合算で経費処理して良いのでしょうか? 例えば、菜箸とボールペン代を同じ帳簿の「消耗品」で処理する 等です。 質問③ それとも営業関係の帳簿、事務所関係の帳簿と分けて、確定申告書でのみ合算するとした方が良いのでしょうか? 正直、営業しながらここまで分けるのは手間なのですが、、他にやり方があればご教示いただきたいです。 宜しくお願い致します。

                            • マッチング拠出の加入者掛金を月々搬出している場合、ふるさと納税 上限額シミュレータへ入力する源泉徴収票の各値は、自前で特殊な計算をする必要は無いでしょうか?

                              会社員がDC年金でマッチング拠出の加入者掛金を月々搬出している場合、ふるさと納税 上限額シミュレータ( 例 楽天ふるさと納税の物 )へ入力する源泉徴収票の各値は、自前で特殊な計算をする必要は無いでしょうか? 私は「Yes」と思ってます。源泉徴収票の "社会保険料等の金額" 欄( 間違っていたらご指摘頂けると幸いです )に織り込み済で、別途 自前で計算せずとも全ての欄の値を素直にシミュレータへ入力すれば良い筈、と考えているからです。 どうぞよろしくお願いいたします。

                              • パートと不動産収入、確定申告は必要ですか?

                                実家を相続し、維持費用.光熱費、修繕費に60万/年かかります。遠方のため、訪問は1回/年程度、賃貸契約にて貸出そうと思います。60万/円で貸し出すと、収支が0となりますが、確定申告は必要ですか?パート収入が100万/年あります。 どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

                                • インボイス制度について

                                  今、本業と副業をしていて 本業では税金はらっていますが 副業のほうでは、利益が出ておらず、マイナスです。 このような場合、インボイス制度に登録した方がいいのでしょうか? 教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。

                                • メルカリで譲渡して得た売上の確定申告に関して

                                  以前購入して自身で使用しようとしていたコーヒーチケットやゲーム、ぬいぐるみなどを定価より500円から1000円ほど値引いた状態でお譲りをして1年間で100万程売上があります。所得としてはプラスでは無いですが、金額が多いため確定申告が必要であればしたいと考えておりますが、ここまで不用品が売れると思っていなかったのでスクリーンショットでしか売上金額が分かりません。家計簿はありますが簡易的なものであまりあてにはならないかもしれません。購入した時期もかなり前なのでレシートなどはありません。この場合よく言われる帳簿や確定申告の種類などどうしたら良いのでしょうか。 確定申告が必要なのか、その場合どちらに相談した方が良いのか、必要であれば今手元にあるものだけで問題ないでしょうか?

                                  • メルカリの出品物で生活用動産に含まれるかと、確定申告や住民税の申告について

                                    今年の3月頃から6月頃までメルカリで不用品の販売をしました 遊戯王カード(20年以上前の物) ゲームソフト(2出品20年くらい前の物)       (今年〜5年くらい前の物) ルアー等の釣具(1〜3年前の物) ライター(10年以上前の物) これらは生活用動産に含まれますか? 後、一部購入時より高く売れてしまったものがあります(多分9出品ほど) カード6出品 ルアー2出品 ゲームソフト1出品 他の出品物はマイナスだと思います ただレシートが無いため証明することがができません その為購入費を経費とすることは難しいと思います となるとメルカリの手数料と送料を引いて売上は10万未満になると思います この場合確定申告や住民税の申告などは 必要でしょうか? 必要な場合どうすればいいのでしょうか?

                                    • マイナンバーを未提出の場合

                                      勤務先に住所と名前は届けていますが、マイナンバーは提出しておりません。 親の扶養内で勤務をしたいのですが、確定申告をしなければ、103万に含まれない可能性はありますか? なお、勤務先からは住所と氏名は税務署に届け出てると言われております。

                                      • 2つの会社から役員報酬をもらう時の税金について

                                        2つの別の会社から役員報酬をもらう時の税金について知りたいです。 2つの会社から役員報酬を入れた方が税金が安いのか、一つの会社から同額の役員報酬入れるのと税金がかわらないのか知りたいです。