社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所が回答した質問一覧

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  • 販売用商品の写真の撮影費用の仕分けについて

    ECサイトに掲載する販売用商品等の写真・動画撮影を外部に依頼しています。この費用の仕分けは外注費、広告宣伝費など何で処理すべきでしょうか?また、広告宣伝費の場合10万円以上となると固定資産登録が必要とのことですが、この登録によって税務会計上どのような影響が生じるでしょうか?(費用は20万円を超える予定です)

  • 事業主借と税金について

    いきなりですが、 事業主借や事業主貸は税金等に関与することはありますか? 事業主借が多すぎると事業税や所得税がかかることはありませんか?

  • 一般社団法人の収益事業の申告について

    3人の税理士な質問して みんな答えが違います 田舎の税理士だからでしょうか? 当社は一般社団法人で障がい者の就労支援事業をしています 障がい者の社会復帰にむけ 食事の調理作業、配膳作業をさせ賃金を月に20000円弱支払い 調理した料理は施設内の利用者に300円で販売しています 年に50万円程度の売り上げてす 税理士① 収益事業の50万円だけの申告でよい 税理士② 収益事業のみの申告納税だが国保への売上などすべての数字を報告する義務あります 税理士③ 収益事業どころか 株式の同じで 国保から入金分もすべて 課税対象だ どれが本当でしょうか わからなくて 昨年の申告も終わってません

  • 役員貸付金の解消方法

    役員貸付金が1000万程あるのですが、合法的に解消できる最善の方法はありませんか?

  • 納税額の試算について

    私が資料提出が遅いことも原因ですが、担当の税理士の先生から法人税等・消費税の納税額の報告を受けるのが納税月中旬頃であることがよくあります(3月決算とすれば、5月頭~中旬)。 納税資金準備の観点からは、決算月の前月を締めた頃には、概算額を把握したいのですが、一般的には直前になってしまうものなのでしょうか。 回答者の税理士の先生方はどのようなコミュニケーションをされていますでしょうか?

  • 源泉所得税について

    2つ質問させて下さい。 ①源泉所得税は税込みを報酬額とし計算するのが正しいと伺ったのですが、取引先から受け取る請求書の大半は、税抜きで計算されています。 ②また、立替経費にも源泉所得税がかかるのが正しいと伺ったのですが、取引先から受け取る請求書の大半は、そこには源泉が課せられていません。 それぞれ、何が正しいのでしょうか?

  • 非上場株式の取得価額について

    債務超過のスタートアップのオーナーから株式譲渡の提案を頂いております。財産評価によれば1円になると思いますが、そのスタートアップは1年超前に増資をしており、そこでは1株当たり10万円で調達しておりました。これは所得税の基本通達の売買実例に該当するもので、考慮に値しますでしょうか? 贈与税だけ気にし、1円で購入すればよいでしょうか。宜しくお願い致します。

  • 経営分析を教えてくださる講座、勉強会はありませんか。

    経営分析を学べる講座や勉強会を開催されている先生を紹介してください。 zoom研修でも大丈夫です。

    • 会社で運営する施設(未指定)の利用者お小遣いを収入にならないように仕分け方法

      会社で生活保護者や精神疾患を持った方の支援をしています。まだ会社自体が国の指定を受ける前で親御さん負担の施設利用料で運営しています。利用者に毎月45000円から55000円のお小遣い(生活費)を渡しています。この際、会社の支出、勘定科目、受け取る利用者の報酬にはならないでしょうか?

      • 税理士依頼と所在地

        ●以下の条件で会計士さんへの依頼を行う時、双方の所在地が離れている事はネックになりますでしょうか? ・従業員5人未満零細企業 ・会計freeへの入力等は最大限自社で行う ・申告と、年に2回程度の確認といった簡略的な依頼をしたい ・税理士さんの選定ポイントは会計Freeに詳しく会計の中身とFreeの使用方法の両面からサポートしていただけること。

        • 家族へ給料

          いろいろ手伝ってもらうこともあり 家族へ給料を支払う場合の注意事項 余り払いすぎても、もらった側で所得税かかると意味ないし 節税対策としてはどのように考えておくとよいですか? (個人事業主)

        • 学生扶養について

          今大学生でアルバイトを掛け持ちしています。 このままいくと、年収130万円を超えてしまいそうなのですが、130万円を超えてしまった場合はどのような事が自己負担になり、具体的な金額的にはどのくらいになりますでしょうか? ちなみに父は自営業で年収は数百万円であると思います。 父が頼らないので,もしよろしければ教えていただきたいです。

        • 不要な税金を払っているかもしれません

          年金生活者の過払いかもしれない税金についての質問です。 高齢の父の足が悪くなったので、お金のことをだんだんと任されるようになりました。 そこで、初めて年金の額を見せてもらったのですが、2ヶ月分で額面が20万円ほど、手取り14万円なのに、個人住民税が1万6000円引かれています。 収入に対して、税金が高すぎる気がするのです。他に収入はないはずなのですが。 これは課税証明書などを取り寄せれば、収入の全額がわかりますか。また、もし税金を払いすぎていた場合は、どのように対処したらよいのでしょうか。

        • 確定申告の勘定科目について

          今アパートの管理会社へ管理費として家賃の5%を払っています。これと別に保障費として4%を払っています。保障費は空室が2ヶ月以上発生した時の家賃補償と広告費の原資と契約書に明記されてます。保障費の扱いに家賃補償と広告費を一緒にして良いものなのでしょうか?また、この場合、確定申告でこの4%の保障費は何の勘定科目になるでしょうか。

          • 支払う相手方が、個人かそうでないかの見分け方

            HP制作にあたり、数人に制作や写真撮影などをお願いしました。 来た請求書の項目で、相手が業者などではなく普段が会社員である場合でも、消費税が加算されているのは通常の範囲でしょうか。 (写真撮影:10000円に対し、税ありで11,000円) また源泉徴収をするのにあたって、相手が法人であればしなくてよい/個人であれば源泉徴収分を差し引いた支払いをする、との事を目にしたのですが、 相手方が、「○○工房」や「(個人名)事務所」の場合、個人かそうでないかはどこで見分けるのでしょうか。 例:山田太郎工房 振込先→ヤマダタロウ 振込口座名は、社名ではなく、個人名義になっています。

          • フリーランスです。請求書を発行したいが取引先から請求書不要と言われたケースについて教えてください。

            フリーランスでナレーターの仕事をしています。 個人事業で制作をしている方から仕事依頼があり、事前に請求書送付方法について確認をしたところ「請求書は送らなくてよい」と言われました。 こちらとしては、 ・ギャランティと合わせて消費税の請求をしたい ・トラブル防止のため「金銭が発生する取引」があったことを証明したい 上記の点から、請求書発行は必要と考えています。相手の方にとっても万一の際の証憑になるのではと思うのですが、そもそも請求書発行無しでの取引は行ってよいものなのでしょうか? ちなみに源泉徴収がある場合は支払調書の発行をお願いしたい旨伝えたところ「発行したことは無いが、会計士に相談して作成する」という返答をいただきました。確実に発行いただけるか少々不安な回答だったので気になっているのですが、支払い調書だけで金銭のやり取りを伴う取引があったことの証明にできますでしょうか? 自分も決して経験豊富では無いため、このようなパターンが初めてで不安を抱えています。問題があるようならこの取引自体を考え直したいため、ご助言頂けますようお願いいたします。

          • 専従者給与の控除について

            個人事業主で、青色申告の専従者給与届出手続きを完了しております。 専従者給与支払いの連絡ミスで、記帳が毎月されてませんでした。 2021年1月にさかのぼり7月まで、記帳することは可能でしょうか? さかのぼると何か問題があるのでしょうか? よろしくお願い致します。

          • 2期分の決算をしたい

            今月が決算になる一人稼業の小さな法人です。 業務柄、コロナによる売り上げが皆無に近いほど減少し、決算をしなくてはと気にしながら月日が経ってしまい前期の決算を終えていないまま今期の決算月となってしまいました。 今までは会計事務所に依頼してましたが、自分でやってみようとfreeeを使い始めてみたものの上手くいかない部分もあり、ダラダラと時間が過ぎてしまったのは否めません。 コロナ禍で考えることも多く、なんとかこの放置した状況を抜け出して次へ進みたい気持ちで「税理士を探す」を見てみたものの、この状況をどのように説明し、接触すればよいのか迷ったまま、このQAを見て書き込みをしてみました。 前期は領収書の写真をアップした程度で他経理情報が入力ができていないので、freeeでは決算ができないと思われます。今期は請求書情報や口座の同期も行っていますが、うまくできていないように思います。アドバイスならびに、この状況から抜け出すお力添えをいただけましたら幸いです。よろしくお願いします。

          • クレジットカードで購入した品を現金で買ったこととする

            クレジットカードで購入した品をその日に現金で買ったこととして仕訳しても大丈夫でしょうか?

          • 自動車の支払いで税金対策

            リース以外で自動車の使用で税金対策できますか? 例えば分割払い+車関係の保険+車検代+メンテ費を控除対象にできますか? 個人事業主としてスタートを考えています。 基本的なことですみません。ご教授願います。