税理士法人ディレクションが回答した質問一覧

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  • 不動産の減価償却の計算における建物比率について

    お世話になります。 1Rマンションを数年前に購入をしました。当時、減価償却の計算のため建物と土地の比率の設定を6:4(建物4)で行いました。 住宅ローン控除は受けておらず、売買契約書は土地と建物の比率が記載されていません。(消費税の記載はあります。) 既に4年半前に設定済の土地:建物=6:4で確定申告を終えていますが、 売買契約書の消費税の価格に合わせて算出しなおした価格で修正申告を行う必要がありますでしょうか? また、修正申告が必要な場合、修正申告が可能な期間は5年前までで正しいでしょうか?

    • 法人成りの現物出資について

      合同会社への法人成りを予定しており、現金に加えて現物出資を考えております。 この現物出資に、ドメイン名は対象となりますでしょうか? (ドメイン名とは example.com や example.jp などのURLです) また、ネットでドメイン名の査定が可能なのですが、評価鑑定価格を基に計上して問題ありませんでしょうか? 大変お手数ですが、教えていただけると幸いです。

      • アフィリエイトで使える経費について

        ブログやYoutube等でアフィリエイトとして商品・サービスを紹介する際には、紹介するものの多くが経費になると思いますが、具体的に経費にならないものは何でしょうか?

        • アルバイトの収入をマイクロ法人の売り上げにすることができるかどうか

          アルバイトの収入をマイクロ法人の売り上げに入れることは可能でしょうか。 現状ですが、勤めている会社が倒産しました。 今後ですが、その会社を個人事業主として引き継ぎ、アルバイトの収入をマイクロ法人の売り上げにすることができるのなら、売り上げにして社会保険等を最適化したいと考えています。

          • 海外口座でのFX収益にかかる税金

            日本在住で海外口座を利用し為替取引で130000ドルの収益を出しました。それを日本口座に出金しようとした所所得税を20%支払わなければ出金できないと指示がありました。納税先は国際課税管理という機関のようです。 この様に海外口座で得た利益にはどの様な税金がかかるのか教えてください。

            • 非居住者役員の源泉税について

              お世話になっております。 役員が非居住者であり、かつ別の海外の会社から報酬を受け取っている場合の源泉税の取扱について教えていただけますでしょうか。 ①所得源が2ヶ所のため今まで源泉徴収税額表の乙蘭の金額で計算しておりましたが、非居住者であることが優先され社会保険料控除後の額 x 20.42%となりますでしょうか。 ②また今までの処理が誤っていた場合、非居住者のため年末調整を行っていなかった事もあり、遡って精算する必要があるかと存じます。 その場合は、本人への返金対応+次回源泉税納付時に過年度も含め今まで納税した分の差額を調整する事になるでしょうか。 よろしくお願いいたします。

              • 役員報酬変更のタイミングについて

                役員報酬の変更のタイミングについて質問があります。 インターネットで調べてみると決算後3ヶ月以内であれば変更可と書いてあったのですが、弊社担当の税理士に尋ねたところ、定時株主総会でなければ、役員報酬の変更はできないと言われました。 これは本当のことなのでしょうか?また、定時株主総会を待たずに、決算月後すぐに臨時株主総会を開いて、役員報酬を変更することは不可能なのでしょうか?

                • 小規模事業者でレジスターなし連番ではない売り上げ伝票

                  小規模事業者飲食店です。連番ではない伝票でレジスターなしです。税務調査に入られたら脱税を疑われますか?

                  • カメラマン

                    2022/01/01にスタジオを開業して、それ以前の2021年はフリーのカメラマンとして働いていました。 2021年は白色申告です。 2021年に購入したスタジオ開業のための経費は2022年の青色申告で開業費として申告して大丈夫でしょうか?

                    • 法人と個人事業主の税制面で有利な運用についての質問

                      現在SES(準委任)で月60万~の収入があり、下記の運用方法を考えております。 ①合同会社を設立し、ほぼ全額を役員報酬として出す(定額制)。社保加入 ②個人事業主の全額所得とする。国保加入 ③合同会社を設立し最低限の役員報酬(5万)を出し、残額を個人事業主のSES所得とする。社保加入⇒最低ランク ※③の合同会社はSESとは別業種とし、5万はSESからの役員借入で処理します。 給与所得控除も考慮し、手元に残るお金として①②③で年間どのくらいの差が出ますか? ①②③のそれぞれで十数万円程度の差なのか、それとも何十万円も差が出るのか。 もし、何十万円もの差が出るのであれば、節税効果が一番高いものを選びたいと思っており、十数万円程度ならば①で運用したいと考えております。 ざっくりで結構ですので、先生方のご回答お待ちしております。 どうぞよろしくお願いいたします。

                      • 合同会社の納税後のお金について

                        利益剰余金というのでしょうか?無知なので、それの取り扱いについて教えてください。 1期目の売上高が720万で役員報酬480万を支給した場合、単純計算で240万が会社に残り、 法人税の算出対象になるかと思います。(細かいのは割愛) 来期、納税後のこのお金はどのような活用法がありますか?(240万-法人税) 個人の給与支給に回せますか?また退職金としても支給できますか? ただ、もし支給可能だとしても法人税を納税済みのお金ですので、 給与支給の場合、社保等の支払いが発生し2重課税になるのかと思っています。 他に(240万-法人税)の活用法はありますか? (設備投資などは不要です。個人に還元する内容で教えてください。) よろしくお願いいたします。

                        • 給与を間違えた金額で支払った場合の仕訳について

                          従業員に間違えて3万円ほど多く給与を支払ってしまいました その場合の仕訳方法を教えてください。 銀行から間違えて出金して、その後間違えた金額を入金しました。

                          • 駐車場投資、個人?法人?

                            現在法人で役員をしております。代表は妻です。 近所の空き地を購入し賃貸駐車場を検討しております。 二カ所の土地とガレージ設置で1000万円です。年間収入は110万円とします。役員報酬は840万円です。 ガレージ経営は私個人か夫婦で持つ法人かで悩んでおります。ご指導お願い致します。

                            • 個人所有車を法人へ

                              この度1月から法人化しました。妻が代表で私は役員です。法人登録の車が無いため、購入するか現在乗ってる3年落ちのミニバン(ローン無し)を相場の400万円で法人に買い取ってもうかを悩んでます。やぜ悩んでるかは会社に買い取って貰う金額がまだ口座にはありません。 夫婦個人の400万円を法人に移し、そこから私個人に振り込んで良いか?です。詳しい先生宜しくお願い致します。

                              • 初めての確定申告です

                                個人事業主です 口座とモバイルSuicaを紐づけしてしようと思います 給料はどのようにして入力仕分けすればいいですか? 給料をもらった場合仕分け以外で必要なことはありますか? モバイルSuicaの電車賃はどのように入力仕分けすればいいですか? よろしくお願いします

                                • 異なる仮想通貨間の年またぎの税金はどうなるのか?

                                  2017年にAという仮想通貨を100万円を投資して取得しました。 さらに、2019年にBという仮想通貨を50万円分を投資して取得しました。 その後、2022年にBが値上がりして200万円になったので利確した場合の税金計算はどうなりますか? 仮想通貨Bの利確に対して、Aへの投資を含む総投資額150万円として計算するのか、Bへの投資額50万円として計算するのか、どちらでしょうか?

                                  • ヨガレッスンの月謝代、取引登録について

                                    個人事業主です。今年から個人のお客様を相手にヨガのレッスンを行っております。 その際の取引登録について質問です。 ①まずお月謝として支払って頂いた場合と一回ごとに支払っていただく場合があります。 基本的にはどちらもお金を頂いた時に取引登録すれば宜しいのでしょうか? ②免税事業者として設定したものの、取引登録する際に税区分が表示され選択する必要があります。 その場合どの区分を登録しておけば宜しいのでしょうか? 以上2点のご回答のほど宜しくお願い致します。

                                  • 役員報酬月8万円について

                                    別会社で主な給与をもらっており、社会保険関係も全て別会社で加入しています。 今回、もう一つの会社で役員報酬を受け取ることになりました。 この場合、 ①確定申告の必要はない ②控除なしで8万円そのままいただける この解釈で合ってますでしょうか。 ご教示いただければ幸いです。

                                  • 法人化について

                                    現在、個人事業主としてゲームの個人開発をしています。 海外のゲーム会社から3200万円の出資の提案を受けました。 これを受ける際に法人化を考えているところですが、 法人化と個人事業主のまま出資を受けること、どちらが有益でしょうか? 今後、法人として銀行から融資を受けたり、他会社と発注受注することは想定してないため、会社の信用などの面は特にメリットとしては考えておりません。

                                    • 節税について

                                      M&Aを実行し自身の会社株の売却益、給与所得、株取引の収入がありますが、個人の場合の税理士さんに依頼する費用は経費として認められますか?個人事業主ではありません。また、ふるさと納税等普通に考えられる節税以外、何か方法はあるものでしょうか?