2021の質問一覧

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  • 傷病手当金の給付を受けながら副業をしてしまい、確定申告をどのようにしたらいいのでしょうか?

    うつ病を患い、仕事が出来ない状態となり2020年後半より休職し、傷病手当金の給付を受けました。 双極性障害でオンオフが激しく、調子の良い時に気晴らしになればと、フードデリバリーの仕事をはじめました。会社には言っていません。 フードデリバリーの仕事が性に合ったのか、そのまま続けてしまい、所得もある程度ある状態に。その間も傷病手当金の給付を受けておりました。 確定申告の時期になり、一気に恐くなってしまい、悪い言い方ですが会社にバレないようにしたいのですがどのようにしたらいいのか教えてほしいです。 ●傷病手当金の期間は2021年丸々で約240万円。 ●フードデリバリーの経費を引いた所得が190万円ほど。 ●会社からの源泉徴収票には支払金額がなく社会保険の欄のみ数字が入っている状態。 ●普通徴収で支払おうとは思っていますが、この場合は本業での所得がない状態なので、副業として会社からの源泉徴収票を提出して普通徴収にすべきでしょうか? でも支払金額ゼロの時点で怪しまれますか? 勤務先などは記入せず、副業分のみの所得のみを申告すればいいのでしょうか? 大変身勝手とは承知の上ですが、とにかく会社と健康保険組合にわからないように済ませたいのです。 ご意見ご回答お願い致します。

    • 所得が48万円以下の確定申告の

      2021年の所得は37万円です。確定申告を出す必要はありますか。 また、提出しない場合はどうなりますか。 よろしくお願いいたします。

      • 法人を持っている場合の個人事業主の確定申告

        宜しくお願いします。 6年前より個人事業主として活動し、2021年1月より小規模(マイクロ)法人を設立しました。 会社からの役員報酬は月額45000円で、所得税や住民税はかかりません。法人の法人税申告は終わっています。 質問は、 個人事業主の方の確定申告を行うにあたり、生命保険料控除や住宅ローン控除などは、(法人の年末調整ではなく)、個人事業主の確定申告で処理しても良いのでしょうか? あと、基礎的な質問になりますが、一人社長でも源泉徴収票は作成しないといけないでしょうか? 以上になります。 宜しくお願いします。

        • 確定申告の必要の有無と給付金について

          質問が2つあります。 1.ネット副業をやっていますが、大幅赤字です。 所得20万円以下なら確定申告の必要はない、とのことですが、経費(サポート料金)の支払いが手渡しの領収書なしであったりし、赤字の証拠がありません。(メモの覚え書きがあるくらいです) しかし、赤字は事実なので、確定申告はしなくて良いでしょうか。 消費者金融、キャッシング、カードローンなどの他個人からの借金(借用書なし)もあります。 また、2020年に支払った分も大きいのですが、2020年の分も計算に入れて良いのでしょうか。 2.住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書が区役所から来ました。 住民税非課税の基準がよくわかりませんが、2021年度はバイト(本業)の収入が 2,657,943円(源泉徴収税額74,330円)ありますが、給付金は申請して良いでしょうか。 以上、よろしくお願いします。

          • 年度をまたぐ「前払費用」について

            お世話になります。 年度をまたぐ「前払費用」について質問させていただきます。 2020年10月1日に計5回の長期講座(10万円)の支払をしました。 受講期間は2020年11月、12月、2021年1月、2月、3月の(月1回・計5回) ▼2020年10月1日 前払費用で100,000円を処理しました ▼2020年11月5日(1回目の受講日) (借方)研修費:20,000円 (貸方)前払費用:20,000 ▼2020年12月5日(2回目の受講日) (借方)研修費:20,000円 (貸方)前払費用:20,000 で処理 2021年度の確定申告する際、 今回の様に年度をまたぐ講座を受講した場合、残りの前払費用(2021年1から3月分)は 開始残高の設定などでの処理が必要でしょうか? (2020年度~2021年度にまたぐ、前払費用とわかるように何か処理が必要でしょうか) それともそのまま ▼2021年1月5日(3回目の受講日) (借方)研修費:20,000円 (貸方)前払費用:20,00 ↑と処理を続けてよろしいでしょうか。 よろしくお願いいたします。

            • 家賃経費について

              2021年5月からひとり社長を始めました。賃貸の自宅を会社の住所にしています。 賃貸を会社の経費にするには、どのように計上したらいいでしょうか。

              • 【開業費について】

                2021年3月に個人事業主として開業を致しました。2021年度の確定申告にあたり開業前の家賃及び保険料について、ご質問させて頂きます。 2021年12月に入居。開業までに支払った家賃は自宅兼事務所として利用している為、家事按分した金額を開業費に含めようと考えています。 賃貸契約時は家財保険に加入しています。 (家財保険は各種災害等に対応したもの) (2年分 一括払い) 上記の家財保険についても家賃と同様に、家事按分した金額を開業費に含めて問題ないのでしょうか? ご教示の程宜しくお願い致します。

                • 払いすぎた住民税均等割のFREEEでの修正処理について

                  現在3期(2021年12月期)確定申告書を申告FREEEで作成中です。 申告FREEEで過去の確定申告書を検算してみたところ、1期の申告に誤りがあることが発覚しました。1期は赤字決算だったため、住民税均等割(7万円)のみ納税したのですが、対象年月は11ヶ月なので、均等割は7万円ではなく64,100円で、5,900円の還付を受けるべき、と表示されました。 この場合、どのように振替伝票作成・修正などを行えばよいでしょうか。 ※還付額が小さいため、簡便に済ませられるなら、還付を受けなくても良いです。

                  • 事業復活支援金 新規開業特例について

                    特例の対象の2021年1月〜10月の間に開業した個人事業者です。 計算方法が  給付額=開業日の属する月から2021年10月までの月平均事業収入✖️5 ➖対象月の月間事業収入✖️5 とありますが、対象月とは2021年の11月から3月までのいづれかを選んでいいのでしょうか? またこの制度は商工会に入会は必須でしょうか? よろしくお願いいたします。

                    • 退職〜確定申告〜開業届け申請までの流れについて

                      質問失礼いたします。 2021年6月30日付けで会社を退職し年内に再就職はしていないので、これから確定申告を行い、3月から個人事業主になる為、開業届を申請したいのですが確定申告から開業届申請までの順序等及び注意点がございましたらご教示お願いします。

                      • 退職金を受け取った後に株式売買損が残っている場合の確定申告について

                        2021年に退職し,同年中に退職金を受け取っています。(「退職所得の受給に関する申告書」は提出済み) この場合,基本的に確定申告は不要ですが,株式売買損がある場合には,あえて確定申告することで還付金を得られることはありますでしょうか。

                        • クラウドファンディングで得たお金の申告方法

                          3点質問があります。 1、クラウドファンディングで得たお金も売り上げに入りますか? 2、 2021年の12月に開業資金調達としてクラウドファンディングを行いました。 2021年12月20日に終了し約60万円達成しました。 達成金額が振り込まれるのは、2022年2月ですが、これは2022年の確定申告の際に売り上げとして申告する必要があるのでしょうか? 3、 手数料として20%とクラウドファンディング会社に取られます。売り上げとして記載する場合は、大元の60万を記載するのでしょうか?それとも手数料を引かれた分でしょうか? よろしくお願い致します。

                          • 自家用車(プライベート用)で使用していた中古車を仕事用にする場合に必要な処理は?

                            2021年5月に会社を退職し、2021年11月に開業届を提出。個人事業を営むものです。 青色申告を行う予定で、免税事業者になります。 自家用車(プライベート用)として使用していた中古車を、仕事で使用する車にする場合に必要な処理はありますか? ~中古購入した車両情報~ 初度登録年 2012年 購入年月 2016年9月 購入金額 200万 支払方法 一括現金払い 上記内容の車を、仕事で使用する際に必要な処理はありますでしょうか? ちなみにプライベートで使う予定はなく、仕事のみで使う予定です。 ※プライベート使用する予定(または使用した場合)がある場合は按分が必要? また、固定資産の登録などの有無や仕訳方法など 必要な工程があれば分かりやすく教えて頂けないでしょうか?

                            • 耐久年数が過ぎた、持ちマンションの固定資産登録について

                              昨年度途中からフリーランスになり、はじめてfreeeにチャレンジしています。 初期設定の固定資産がよくわからず教えてください。 2016年8月に当時築45年の鉄骨マンションを購入。すでにローンは完済済み。管理費や駐輪場の費用のみ発生しております。2021年9月から一部を事業として、管理費などを按分して経費に計上したいと思っております。 この場合、固定資産として初期に登録必要でしょうか? 鉄骨マンションは、耐久年数47年とあったり、事業用として途中から使用する場合はまた別計算という記事を読んだりもしました。 1 減価償却期間を過ぎてる気もしますが、登録は必要ですか? 2 未償却残高はどう試算したらいいでしょうか? 調べてもどうにも難しくて、アドバイスをどうぞよろしくお願いいたします。

                              • 給与支払い、役員報酬のない会社の確定申告について

                                お世話になります。 2021年4月設立で今年初めての確定申告に戸惑っています。 給与支払い、役員報酬のない状態なので支払いは無いと思うのですが、0円で申告する方法がわかりません。 ご対応、ご相談に乗っていただきたいです。 合せて、4月の決算に向けてご相談、ご対応していただける方を探しております。

                              • 開業以前に稼いだ収入の確定申告の方法について

                                確定申告の質問になります。 2021年の10月頃に開業届けを出し個人事業主として活動しており、 今年青色申告を行う予定でおります。 そのため、10月以降の収入や経費については会計ソフトで都度仕訳しております。 しかし、10月以前にもある程度収入があり、 それらは事業がうまくいくかまだ確証が得られなかったために、ごく小規模で活動し収入を得ていた分になります。 10月以前の分はどのように申告を行えばよいのでしょうか。 また、証憑としての書類は何を保管しておけば良いでしょうか。 まだ事業を行うかわからなかったため、領収書などは一部しか保存していない状態です。 一応いくら収入があり、いくら引き出したかなどは、銀行の振り込みの履歴を確認すればわかります。 自分で調べる限りは、以下の通りかなと考えております ・収入が振り込まれた日に雑収入として仕分けを行う ・引き出してプライベートで利用したお金は、事業主貸として仕分ける ・振り込まれたことがわかる書類(ネットバンクの振り込み履歴のスクリーンショット等)を保管しておく ・領収書があれば、経費として仕分けを行い、領収書を保管しておく

                                • 期末商品棚卸高について

                                  はじめまして。 現在、アロマテラピースクールを運営しております。 消耗品費の期末商品棚卸高についてお伺いいたします。 消耗品費として仕訳したものは、期末商品棚卸高の処理は必要でしょうか? 例えば 2021年12月20日にレッスンで使用するアロマオイルを30,000円購入。 そのアロマオイルを使用開始したのは2022年1月10日~ この場合 2021年12月20日 (借方)消耗品費30,000円  (貸方)事業主借30,000円で処理 その後、 2021年12月31日に「期末商品棚卸高」の仕訳は必要でしょうか。 お忙しいところお手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。

                                  • 事業用の車の売却の処理について教えてください

                                    2013年7月に1,258,905円で個人事業用のトラックを購入しました。 2021年2月に買取業者に15万で買い取っていただき、事業用の口座に振り込んでいただきました。 トラックの減価償却は終わっています。 15万は事業主借で処理しておけばいいだけでしょうか? よろしくお願いします。

                                    • クレジット決済の場合

                                      クレジット決済の場合(2021年12月発注)で2022年1月に口座引き落としになった場合。の確定申告の計上は2021年度での処理になりますでしょうか?

                                    • FXの取引量によって貰えるキャッシュバックの確定申告

                                      FXで毎月取引量によって毎月キャッシュバックを貰っています。 2021年12月のキャッシュバック1万円が2022年1月に振り込まれたのですが、確定申告では2022年でよろしいでしょうか? また、キャッシュバック金額は一時所得(50万円以上で申告?)と存じますが、 例えばFXの利益が年間40万円で、取引量に応じたキャッシュバック合計が年間8万円だった場合、FXの利益40万円のみ対して税金がかかるのでしょうか? ご教示よろしくお願いいたします。