経理・記帳・仕訳の質問一覧

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  • 今年初めフリーさんの貸借対照表の訂正方法を教えて下さい。

    今迄白色申告しておりました。今年から初めて青色申告します。フリーさんのアプリで確定申告の作業して出来上がった資料を見たら、貸借対照表だけが異常な数字になってしまいました。修正方法を教えて貰えたら助かります。

  • 車両購入した際の下取値引きの勘定科目

    社用車を購入した際に下取値引きをしていただいたのですがその際の下取値引きの勘定科目は何にしたらよろしいでしょうか。

    • プリペイドカードはどう仕訳するべきですか?

      ネットショップの売上金をそのままデビットカードのように即時利用できる「プリペイドカード」を事業資金の支払に使用しています。 売上の仕訳は自動的にfree会計ソフトに入っているのですが(売上や手数料)、この売上金からプリペイドカードを使用し、お金の動きがあった時にどのように仕訳をしたらいいのか?がわからず困っています。教えていただけないでしょうか? ①ネットショップの売上を仕訳する(自動同期処理) ②「プリペイドカードの口座」を作成して、ネットショップ(売上)→プリペイドカードの口座へ、売上金の口座振替処理をする ③作成した「プリペイドカードの口座」から経費などの支払い時は仕訳する    と言う流れでいいのでしょうか? この流れでいい場合、 A: ②の処理金額と処理日=①の売上金額&売上日 として口座振替後、③の作業 B :経費として売上金をプリペイドカードから使用した日(発生日?)で、経費として使用した金額分のみ②の口座振替の処理→③の処理 A、Bどちらで処理したらいいでしょうか? 全く見当はずれの内容でしたらご容赦ください。 よろしくお願いいたします。

      • マツエク個人事業主売上管理通帳入金せず現金管理している

        去年半ばから 個人事業主としてマツエクサロン1人で初めました 全く初めてで詳しく分からず 、売上は通帳入金せずに、自宅にて専用の売上ポーチに入れて、帳簿はその都度記入していますが、通帳は使わなくても大丈夫でしょうか。

        • 免税業者が今年インボイス登録をした場合の去年の請求書について

          現在免税業者の個人事業主です。売上は少ないですが青色申告をしています。 本日(2024年2月6日)インボイス登録を申請したのですが、業者登録日が15日後以降の2月末予定です。 インボイス登録を見越して去年12月の請求書を納品額+消費税で作成し、送付しました。 先方には登録番号発行後に請求書を差し替える旨お知らせしています。 ですが、この場合は2月末のインボイス業者登録前は猶予期間となって消費税は預からずにいてよいのでしょうか。 デザイン業のため、この売り上げに対する仕入れはありません。 ご教授どうかよろしくお願いいたします。

          • 領収書の原本について

            ある経費の支払いに対して、別の組織より一部補助金が出る場合、どちらが原本を保管するべきなのでしょうか?

            • 個人事業初年度の家事按分

              今年の1月15日の日付で開業届を出しました。 今年の1月から12月までの費用の家事按分については、「1月15日という月半ばの開業でも1月とみなして、日割は行わない」という認識ですが、問題ないでしょうか?

              • 自宅兼事務所の安心サポート代16,500円は経費になりますか?

                個人事業主をしています。 自宅兼事務所で、自宅の賃貸マンションの50%を事務所としています。 入居時にマンションの契約時に安心サポート代16,500円を支払いましたが、事務所分の50%を経費に入れてよいでしょうか? よろしくお願いいたします。

                • 一括償却資産の勘定科目間違いについて

                  一括償却資産の仕訳についてのご質問です。 個人事業主(青色申告)です。 12万のPCを購入しました。10万円以上20万円未満なので、一括償却資産になるかと思います。 1年目 購入時 一括償却資産 12万 /未払金 12万 決算時 減価償却費 4万 /一括償却資産 4万 本来ですと上記のような仕訳になるかと思いますが、知識不足と確認不足から 決算時の仕訳の一括償却資産の部分を減価償却累計額 (減価償却費/減価償却累計額)としておりました。 2年目の決算時の仕訳も「減価償却累計額」としており、 今回3年目でようやく間違えていることに気づきました。 計上している金額や固定資産台帳に間違いはないのですが、これは1年目に遡り勘定科目を修正する必要があるのでしょうか。それとも今年度の訂正仕訳だけで修正できるものでしょうか。 お恥ずかしい話で申し訳ございませんが、ご教授いただけましたら幸いです。

                  • 税区分を教えてください。

                    フランチャイズをしております。本部に支払うロイヤリティの税区分は課対仕入10%と認識しておりましたが、課税売上10%と言われて、調べれば調べるほど混乱しております。初めての確定申告のため自信がありません。また、ロイヤリティの振込手数料(当方負担)は課対仕入10%でしょうか。併せてご教授のほどお願い致します。

                    • 収支内訳書の書き方について。

                      お世話になっております。 収支内訳書の中程にある日付と売り上げについての質問です。 開業届を出したのと開業日が同じ「令和5年4月24日」なのですが、同年2月17日から売り上げが既にありました。 この場合は収支内訳書の「売上(収入)金額」のところに、令和5年2月17日から12月31日までの金額を記入しても問題ないのでしょうか。 開業日の4月24日の前月に、事業で使うwebカメラなどの消耗品を購入したので、経費として記入するべきなのか、それとも、開業費扱いになるのか分かりません。 開業費扱いになるのなら、「自〇〇月 至〇〇日」のところは、「自04月24日 至12月31日」になるのだと思いますが…。 もし、「自02月17日 至12月31日」でしたら、購入したwebカメラなどは3月なので2月以降になる為、経費扱いになるのかと思います。 どちらが正しいのでしょうか。 初めて行うので分からない事だらけです。宜しくお願い致します。

                      • 住民税と売り上げについて。

                        至急質問です。 開業日が令和5年4月24日なのですが、最初の売り上げは令和5年2月17日にありました。 個人事業主として開業届を出さないといけないと後で知り、令和5年4月24日を開業日として届け出をしました。 今年2024年は、住民税申告をする事になったので、現在、収支内訳書も記入中です。 そこで質問なのですが… ①収支内訳書の真ん中ほどにある日付「自〇〇月 至〇〇日」は、「自04月 至24日」となるのでしょうか? ②①がそうなるのだとしたら、4月24日から12月31日までの売上金額を記入する事になるのでしょうか? ③令和5年2月17日にあった売上の後、開業届を出すまでの間の3月に事業で使うwebカメラなどを購入したのですが、これは消耗品費として記入するのか、それとも開業費として記入するのか、教えて頂きたいです。 宜しくお願いします。

                        • 未払金

                          とても基本的な質問で申し訳ございません。 カード精算で購入した日で支出を記入してたら、借方にその金額が出て、貸方に同じ金額で勘定科目は未払金と出ます。後日引き落としになった時に収入で同じ口座に同じ金額を記入したら、借方に同じ金額で未払金と出て、貸方に同じ金額で消し込めていると思っているのですが、貸借対照表では未払金として出てくるのですが、これは根本的に記入の仕方として間違えているのでしょうか? よろしくお願いします。

                          • BASEの売上を経費の支払いに使った時の仕分け

                            BASEというECサイトで販売をしていて、売上はfreeの自動同期で仕訳しています。 この売上についてなのですが、BASEカードという「売上金をそのままデビットカードの様に即時決済できる機能」を使って仕入れなどの経費に使っています。 BASE上の売上を使ったお金の動きはどのように仕訳したらいいでしょうか? - 例) 1/1 BASEでの売上 ¥20,000 1/2 仕入で売上金から ¥1,500 使用 1/8 宣伝広告費として売上金から ¥5,000 使用 ----- 売上残高 ¥13,500

                            • 貸借対照表のマイナス金額の修正

                              貸借対照表の「その他預金」「未払金」「元入金」がマイナスになってしまっています。 プライベート用の口座/クレジットカードを自動同期指定しまった&正しく処理を行えていないことが原因でしょうか? 実際、未払金や赤字はないのでfreeの貸借対照表における帳簿上の数字だけがおかしなことになってしまっています。 どうやって正しい金額に戻したらいいでしょうか...。 昨年度は控除後の所得0円になりましたが、青色申告で確定申告をしております。 よろしくお願いいたします。

                              • 請求書払いの仕訳タイミングと勘定科目について

                                お世話になります。 当方物販を行っている個人事業主で、青色申告を予定しています。 配送業者2社と契約しているのですが、商品の発送にかかる送料が毎月締めで請求されており、請求書に基づいて月1で支払いを行っております。 下記2パターンの請求があるのですが、仕訳のタイミングと勘定科目の内容をご教示いただけますでしょうか。 ①毎月末締めで請求書受領、翌月27日に自動口座引き落とし ②毎月末締めで請求書受領、翌月末登録しているクレジットカードへ請求、翌々月クレジットカード引き落とし ※普段、クレジットカード払いの仕訳には全て「未払金」を使用しています。 お手数をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

                              • ラッピング用品の勘定科目について

                                ハンドメイド作品を販売しております。 作品のラッピング用品(袋、箱、リボン、シール)の勘定科目は「荷造運賃」か「消耗品費」どちらを使う方が望ましいでしょうか。 (※商品発送のダンボールやガムテープは「荷造運賃」で処理しております。) また、ラッピング用品が期末に余った場合は、棚卸は必要でしょうか。 よろしくお願い申し上げます。

                                • 消費税申告にて

                                  取り引き登録では意図的に旧税率は使用してないのですが、開始残高登録時に旧税率を使用した際は、旧税率使用とみなされているということでしょうか?

                                  • ネットショップでの売上げの仕訳について

                                    ネットショップでの売上げの仕訳について質問です。 現在、個人事業主です。 Creemaなどのネットショップでハンドメイド作品を販売をしています。 下記のような場合の仕訳をご教示いただけますと幸いです。 【10月1日お客様より注文】 ↓ 【10月2日ご入金】 ※商品:5,500円+送料:1,120円=6620円 ↓ 【10月5日商品発送】 ↓ 【11月末日 Creemaより銀行口座に成約手数料662円を引いた5,958円振込】 以上、よろしくお願い申し上げます。

                                    • 設立1年以内の法人の請求書について

                                      設立1年以内の法人の請求書について 質問させてください。 ・インボイス発行事業者の申請はしていない ・個人事業主と並行してマイクロ法人を設立 相手方にお送りする請求書に源泉徴収、消費税を掲載する必要はあるのか? また消費税を請求しない場合、免税、非課税、不課税のどれにあたるのか知りたいです。