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  • 事業に使用する食材(レシピ開発)の経理について

    昨年からフリーの料理家として自宅で レシピ開発の仕事をしております。 気をつけるべき点なども含めてアドバイス頂けましたら幸いです。 【ご相談内容】 ①レシピ開発や試作に使用する食材の購入と経理 ②棚卸しについて 【相談内容詳細】 ①現在週1回の買い出しでレシピ開発に関わるものとプライベート用の食材をまとめて家用のクレジットで購入しております。 試作用食材にはレシートに◯をつけ、分けて計算し経費(消耗品費・事業主借)として計上しておりますがこの方法で問題ないでしょうか? (事業用の口座-クレジットは分けて作っており食材以外にかかる器など撮影小物などはきちんと分けて購入しているのですが、食材だけは混在させてしまっている状況です。また、試作後の料理は家のご飯の一部として消費しています) ②棚卸というのは料理家で言うとどのようなものが対象になるのでしょうか? 使いかけの調味料や乾物食材なども対象になりますか? 以上、よろしくお願い致します。

    • 贈与税について

      贈与税について質問がございます。 まず前提条件からお伝えします。 ①個人事業主であり毎年青色申告 ②期中現金主義/期末発生主義で確定申告している(13ヶ月分申告している) 上記の前提条件を踏まえたうえで、以下の質問です。 親から仕送りとして次の金額が振り込まれました。 ①2024年/12月に110万円(プライベートの口座) ②2025年/1月に50万円(事業用の口座) この場合、110万円+50万円=150万円となり贈与税がかかるのでしょうか? それとも、110万円と50万円は合算されず、事業用の口座に振り込まれた50万円だけ「事業主貸」として計上するだけでいいのでしょうか? また、後者の場合は税金が発生することはないと思いますが、こちらの認識で合っているでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

      • 賃借損益表

        青色申告65万控除を希望しており、 下記のような集計になってしまいました。 借方      貸方 8,462,425 5,898,560 202412学期末 -2,586,759 正しいのかどうか分からず、 どのような数字(同じ額になる等)であればいいのか教えて頂きたいです。

        • マイクロ法人で、このような時は決算時に消費税申告は必要に該当しますか?

          2025年2月に、副業のためマイクロ法人の設立を考えています。 初年度は月売上15万円程度となる予定です。 決算時に、法人消費税申告を行う必要はありますか? 2期目以降に申告を行う必要性は出てくるでしょうか。 もし必要な場合、法人消費税申告に対応しているお勧めの会計ソフトも ご教示いただけますと幸いです。

          • パートと、業務委託の兼業?について

            現在、業務委託で働いていて、 130万以下で扶養に入っています。 来週から、 パートで週22.5時間ほど、月で90時間勤務の予定です。(1200円/1h) 現在の業務委託はできればそのまま継続したいのですが、 そうすると、 月3〜5万ほどプラスになります。 パート勤務のものだけで108000円程なので、 扶養から外れることになるかと思うのですが、 そうなった場合、 収入としては損をするラインになりますか…? また、 パート先で社会保険?に加入する感じになりそうなのですが、 業務委託の分は別で確定申告をしていけば問題ないでしょうか…? (ダブルワーク不可とは書いておらず、特に聞かなかったので、できればひっそりやりたいなと…) もし個人で確定申告をした場合、 パート先に何か不利なことが起こることはありますか…? (全くよくわからないんですが、なんか税負担?みたいなのが増えるとか…) 教えていただけますでしょうか…? 宜しくお願い致します。

            • ドル収入の確定申告及び日本円への換金について

              副業で米ドルでの収入を予定しています。報酬の入金先はPayPalと決まっています。 外貨の収入も確定申告が必要なのは他の方への回答で理解(報酬入金日のTTMを参照するということ)しましたが、さらに追加で下記について教えてください。 1)PayPalに入金された外貨(今回は米ドル)を日本円でfreeeに紐付けている日本の銀行口座に円で入金した時に発生する手数料は確定申告する際に費用として計上出来るのか?(恐らく移動させた金額の3%が手数料となります) 2)もし計上出来る場合、どの項目で計上するのか? 3)もし計上出来ない場合、実際にTTMで計算した日本円と実際に手元にある日本円に差額が出ますが、確定申告した際に差額について追及されるのか?事前に何らかの説明をする必要があるのか? ご回答のほど、よろしくお願いします。

              • 130万の壁に雑所得は含まれるのか

                アルバイトで社会保険に入らなくて良いギリギリ年収130万以下(月収108,333円以下)かつ週20時間以下で働いていて、アルバイトではない雑所得が少し(20万円以下)ある場合、アルバイト収入と雑所得の合計が130万を超えたら社会保険(国民健康保険と国民年金?)に加入しなければならないのでしょうか。 雑所得、給料関係なく年収が130万を超えたら加入するものなのでしょうか。 社会保険に加入したくないけれど130万より少しでも多く稼ぎたいと考えていますが、やはり難しいでしょうか。

                • 住宅ローン減税の対象可否 合計所得金額2000万円の判定

                  国税庁のサイトで合計所得金額2,000万円の判定、という回答文章がある(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/38.htm)が内容が専門的で対象となるのかボーダーラインであり確認したいと考えています。 去年の所得・課税証明書で下記の通りで、同様の所得・課税をした場合に対象なるでしょうか? 証券口座については全て特定口座です。 給与収入 2111万、給与所得1916万 配当所得 74万(米国株、米国ETF) 株式等の譲渡所得 325万 国税庁に電話で確認し、調べた範囲では給与収入では2190万以下と回答されました。配当所得、株式の譲渡所得が2000万円の判定に入るのか(https://www.keisan.nta.go.jp/r1yokuaru/cat2/cat21/cat215/kazeihoho.html) 、NISAで運用した場合に判定が変わるかなども教えていただきたいと考えています。

                  • プロバイダー代の一部料金が分からない場合

                    去年の2~12月までのプロバイダー代は確認できますが、更に遡ってができないので、この場合の未確認の1月分の対応はどのように確定申告で計算すればいいでしょうか? 1月以外の料金は下記です。 2月:7,770円 3月:7,820円 4月:7,759円 5月:7,220円 6月:7,211円 7月:7,211円 8月:7,211円 9月:7,234円 10月:7,246円 11月:7,220円 12月:7,228円 よろしくお願いします。

                    • FANBOXの収入について

                      pixivFANBOXというサイトで収入を得ています。 前に質問した時、支援金を収入として登録し、サイトに取られる手数料は経費として登録するように言われました。 こちら、支援金は「課税売上10%」に該当しますか? また、手数料は「課対仕入10%」になるのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

                      • 大学院生の支援事業収入に関して

                        春から大学院の研究室にて創発的研究支援事業を通じ雇用されることになります。それにより週27時間勤務、月20万、年間240万の給与所得となります。この条件で親の扶養から外れた場合、親の収入は月額いくらくらいマイナスになるのでしょうか。また、自分の保険証は大学のものになりますか?手続きは親の勤務先に申請するのでしょうか。ご回答よろしくお願いいたします。

                        • 定額減税の確定申告について

                          2024年4月に開業した個人事業主ですが、妻の会社の扶養に入っており、妻は会社の年末調整で定額減税を受けています。私が今回確定申告をする際は、自分と配偶者の定額減税を申告すべきでしょうか? 自分だけで申告すべきでしょうか? それとも申告すべきでないのでしょうか? freeeソフトではどのように申告すればよいのでしょう? 教えていただけると助かります。

                          • 開業前の会社からの収入について

                            今確定申告と青色申告のために記帳しています。 昨年の5月に開業したのですが、開業前の会社からの給料は記帳する必要はありますか? 開業前のもので記帳しなけらばならないものと、記帳しなくてもいいものを教えいただけますと幸いです。

                            • 中古品まとめ仕入れ商品が売れ残った場合の原価決定方法が問題ないか、教えてください。

                              中古品を「まとめて○○円」というかたちで仕入れする場合があり、そのうち期末に売れ残った商品は個別に原価を付与する必要があります。 その場合、単体でそれぞれ同じ商品を仕入れた際の最終仕入れ価格をもとにまとめ仕入れ合計額を按分するという方法を考えております。 ただ、最終仕入れ価格を参考にする中古品の「同等品(類似品)」とはどこまでを同等品とみなして良いものでしょうか。 ブランドやサイズまで同じものでないと参考にしてはいけないのか、 もしくは「販売(予定)価格20000円以下の男性衣類」「販売価格20000〜40000円の子供服」というようにある程度ざっくり分類しても構わないのか。(上記の場合、分類したカテゴリー商品内の最終仕入れ価格を按分の際の参考価格にします。) 中古の性質上完全同一品がない中、税務上どの程度まで厳密にチェックされるものなのか感覚的な部分がよくわかっておりません。 (補足として、棚卸しは最終仕入れ原価法を適用しますが、中古品のため基本的には個別法のような管理を行う予定です。) 分かりずらい文章で申し訳ございませんが、上記方法で問題ないかご教授いただけないでしょうか。 よろしくお願い致します。

                              • れる合計が103万で、メルカリで売れたメルカリのの残高を一万円分銀行にいれると、税を払わないといけなくなるのですか?

                                学生です。メルカリで売れたお金(残高)を銀行の方にチャージすると、103万の壁に影響するのですか? (日本語下手ですみません。)

                                • 株券

                                  Xは、和元年10月21日にA証券会社にB社株式1000株の買入を委託し、代金3000万円を預けた。A証券会社は同年12月15日にこの株式を単価3万円で購入した。この株式は記名株式であり、B社は増資を発表していたため、名義書換手続きを12月20日までに行わなければ新株の引受権を失う可能性があった。 XさんがA証券会社に委託して株式を買わせたけれど、名義変更の手続きが遅れたため、A証券会社が破産してしまい、✕さんが株券を手に入れられなかった。✕さんは、破産したA証券会社の破産財団に対して株券を取り戻したい(または賠償を求めたい)という立場ですが、裁判所はその権利を認めませんでした。この判決に対してXさんはさらに上級裁判所で争う場合、問屋Aが委託の実行としてした株式売買により権利を取得した後に、これを委託者✕に移転しない間に破産した場合だったら、委託者✕は、Aの破産管財人であるYに対し、この権利につき取戻権を行使することができますか??

                                  • 改修工事の移設費用について

                                    事務所の改修工事をしたのですが、 内容としては壁や床の張り替え、仕切りを取っ払いレイアウト変更などを行いました。そこで既設空調機(エアコン)をレイアウト変更に伴って移設したのですが、これは資産計上すべきでしょうか。また資産計上を行うのであれば建物の取得価額に含めるべきか、建物付属で取るべきでしょうか。

                                    • 雑所得のみの確定申告についての質問

                                      メルカリでの利益が30万円なので、初めて確定申告をしようと思っています。 この利益は雑所得扱いになると思うのですが、これは確定申告書の雑所得の利益が30万円なので、確定申告をしようと思っています。 この利益は雑所得扱いになると思うのですが、これは確定申告書の雑所得の欄に利益を書いて終わりですか? 回答よろしくお願いします。

                                      • アルバイトの人は利益が何万円を超えると確定申告が必要になるのか教えていただきたいです。

                                        会社員以外の人は、メルカリでの利益が48万円を超えると確定申告が必要になるそうですが、アルバイトの人は利益が何万円を超えると確定申告が必要になるのか教えていただきたいです。 アルバイトで、合計所得が2,400万円以下の場合、基礎控除で48万まで相殺できそうですが、どうなのでしょうか。 回答よろしくお願いいたします。

                                        • 事業への出資金の勘定科目

                                          事業への出資金の勘定科目は何になりますか?将来返金の予定があります。 私の事業形態は個人事業主です。 出資先は、株式会社で、私の役職は取締役です。