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16947件中2461-2480件を表示

  • 開業費をプライベート用のクレジットカードで決済した場合の開始残高の入力について

    6月からスクールに入会し、7月に開業しました。(事業内容に必要なスクールです) そのスクール代はプライベート用のクレジットカードで決済しました。 freee会計を利用する際、最初に開始残高の入力が必要ですが、 上記のスクール代(開業費)の入力の仕方がわかりません。 6月16日 約500,000円(スクール代) クレジットカード決済(プライベート用) ※ プライベート用のため、freee会計未登録のカードです ※ 支払い回数:6回払い ↓ 7月13日付 開業 ↓ 8月末 1回目支払い 9月末 2回目支払い 10月末 3回目支払い ・ ・ ・ ① この場合、開始残高の入力は必要ですか? ② ①で必要な場合、入力は (借方)開業費 500,000円  (貸方)元入金 500,000円 で合ってますか? ③ 開始残高で入力しない場合、この開業費の取引入力は、 7/13 (借方)開業費 500,000円  (貸方)事業主貸 500,000円 で合ってますか? ④ 8月以降の実際の支払いが発生した際の取引入力はどうなりますか? 根本が理解出来ていないようで、調べれば調べるほど混乱してしまい、 初手で躓いてしましました。 大変お手数ですが、ご教示頂けますと幸いです。  

    • 現金売上げ

      顧客から売上金として現金で受け取り月初に前月分の売上げをまとめて取り引き先へ入金しています。 その場合の処理について教えてほしいです。

      • 経費精算の際の日付について

        経費精算を行う上で証憑上の領収日と発行日のどちらの日付で計上(申請)するのが適当でしょうか? また注文日と領収日の場合ですとどちらが適当ですか?

        • コーポレートカードの交通費生産について

          コーポレートカードで乗車券を事前購入し、コーポレートカード利用明細書上は6/30に利用日と掲載されています。 しかしながら、実際に新幹線に乗車した日は7/1です。 コーポレートカード利用分が口座から引き落としされるのが7/10とします。 この場合は6月と7月どちらの経費として経費精算するのが適当なのでしょうか? 乗車券?の領収書上の日付は7/1となっております。

          • コーポレートカードを利用した交通費精算について

            コーポレートカードで新幹線のチケット等を購入し、クレジットカードの引き落とし日が6/30で、実際に利用した日が7/1だった場合の経費精算って6月と7月どちらの経費になるのでしょうか? コーポレートカードの引き落とし日は7/10とします。

          • 定額減税救済措置について

            パートで源泉徴収が0の場合は、扶養者控除で該当してしまいますが、調整給付という形で今後給付される予定ということでしょうか?

            • 【消費税調整額分の経理処理の方法について】

              業務委託契約でお仕事を任せているワーカーさん(適格請求事業者ではない個人)に報酬を支払う際に、インボイス制度経過処置の非控除2割を受注側で負担していただけることになったのですが、その調整として引いた分の金額はどのような勘定科目や税区分で処理をすればよいですか? ⚪️例 報酬額が100万円(税抜)の場合 消費税:100万円✖️10%=10万円 消費税調整額:10万円✖️2割=2万円 ワーカーさんには108万円お支払いする。 上記の形がまず問題ないか・計算合っているかどうか、そのうえで消費税調整額の経理処理の仕方をどうすればよいか教えてください。

              • 事業用現金

                個人事業主で、事業用口座はなく、全て現金管理しています。 開業してしばらくは、現金支出のみで収入なしです。 freeeの現預金レポートを見ると、開業後しばらくはマイナス残高になってますが、 現金がマイナス残高でのスタートの帳簿で問題ないですか? それとも、支出の資金はどこから捻出しているかを明確にする為、 プライベート資金を、事業用で使ったという解釈ができるように、 プライベート現金を事業用現金にしたという仕分けを、支出の前にすべきですか? そして、収入を得てプラス残高になった時に、現金をプレイべート資金へを戻したという仕分けをすべきですか?

                • 青色専従者について

                  青色専従者届け出をしていますが支払い申告書には0円で年2回提出しています。 実際はパートにて外へ働きにでています。 この場合は定額減税の対象外にはならないのでしょうか?

                  • Wワークの確定申告

                    業務委託契約にて仕事をしておりますが、 アルバイト・パートでも働きWワークをしたいと思っています。 確定申告時には、業務委託とアルバイト・パートでの収入どちらともすると思うのですが仕方がわかりません。 合計収入額を申告するとき、収入先が分かっていればいいのでしょうか。 実はまだ確定申告に必要な書類などを作成した事がなく、質問の意味が分からない場合は申し訳ございません。 現在、アプリにて仕訳をしておりそちらのアプリでは備考欄や収入先の会社名を記載出来るので、そこを変更してそれぞれの会社名を入力すれば分かりますか?

                    • 2024年への少額減価償却資産の特例について

                      少額減価償却資産の特例が2024年に適用可能かどうかは、いつわかるのでしょうか? また、10万円を超える資産を取得した場合、この適用制度を受けるか受けないかで、取得時の記帳は内容はかわりますか?

                      • 大学生 扶養内のかけもちアルバイトについて

                        現在大学生で、短期バイト(10月末まで)をしており、8月中だけバイトをあと2つ増やそうと思っており、トリプルワークを行おうと考えております。今年の1月〜7月25日に支給されるの給料見込みを合わせると40万円ほど稼いでおりますが、11月以降はバイトができないため、絶対103万は超えないですし、93万円ほどに抑えるつもりです。また、すでに働いている短期バイトには扶養控除等申告書を提出しております。 ここで疑問なのですが、8月中トリプルワークした給与が9月に振り込まれるのですが、約15万円(内訳=6万+5万+4万)ほどの収入になりそうです。このひと月だけなのですが、親の扶養から突然外れたり、脱税になったり、源泉徴収されたりするのでしょうか。 以前ダブルワークをしていてバイト先Aでは13万円、Bでは3万円で稼いでいた時は、Aから源泉徴収されただけでした。 回答お待ちしております。

                      • カードゲームの買取で20万を超えると確定申告が必要かどうか

                        私は今現在大学2年生でアルバイトをしていて被扶養者です。 前々からカードゲームで不要になった物を月に数回の頻度で売っていたのですが、先日年間で売った合計金額を調べた所20万を超えてしまっていました。この場合扶養から外れたり確定申告等などの納税義務が発生してしまうのでしょうか。

                      • 口座の取引に記録されている企業側の引き落とし可能か調べた形跡

                        本日からfreee会計を利用しています。 口座を連携して、自動で経理を選択して各取引の登録をしていたのですが 中にネット上で材料の仕入れをした企業側から料金支払いの手続きが実際できるかどうかの 確認のための仮の引き落としが行われたのち、無事確認できたための同額の入金がありました。 この二つの項目はどんな勘定項目で処理をすればいいのか教えていただけないでしょうか よろしくお願いいたします。

                        • FXの税金について

                          2024年4月1日からFXをするために100万借金をしてそれをFX口座に100万入れました。 現在7月15日で150万まで増えて50万の利益となってます。 この状態で年末を終えたとして出金しなかった場合は税金は かかるのでしょうか? たとえば出金を70万した場合の税金はどうなりますでしょうか?

                          • 法人FXの年度末、記帳の仕方について

                            法人でFXをしております。 定款には記載していません。 昨年度はFX損益マイナスでした。 今年度はFX損益プラスになりました。 年間損益の額と 年度末の取引残高(有効証拠金額) を記載したいのですが 年度末のみ記帳の場合、 どのように記帳すれば良いか教えて頂けませんでしょうか。 どうぞ宜しくお願い申し上げます。

                            • 仕訳・勘定科目について

                              個人事業主でトレーナー業を営んでいます。 5月から集客サポートを業者に依頼していて 7月12日に5月・6月の月額費用がまとめて引き落とされました。 この場合、 まず買掛金で処理して その後5月6月に分けて外注費で更新・記帳すればよろしいでしょうか? 後払いのケースが初めてなので仕訳方法・正しい勘定科目教えて頂けると幸いです。 よろしくお願いします。

                              • 電子機器や家具の経費に出来る条件について

                                当方青色申告の中小企業経営者です。 1.住居兼事務所で使用する、会社にも必要で個人でも使用する冷蔵庫やソファー、ダイニングテーブル(会社のお客様が来た際に使用)は経費に計上できる上限金額はあるのでしょうか? 一つ当たりや総額に上限がある場合はご教授下さい。 2.今期法人税を数千万円支払うことになるのですが(8月決算)一括損金に出来る経費総額の上限はありますか? 3.経営者限定の会員制コミュニティの年会費が100万円程なのですが、こちらは経費計上や一括損金に算入可能でしょうか? 4.銀行からの融資を受ける際に審査に好影響で担保になるような今期の損金に算入できるものがあればご教授いただけますと幸いです。 宜しくお願い致します。

                                • 中古住宅ローン(諸費用込) 親からの支援500万

                                  物件価格1600万+諸費用100万 計1700万の住宅ローンを予定しています。 親からの支援は500万です。 ローンに諸費用が含まれている場合、普通に500万支援を受けたと申告すれば良いのでしょうか。 宜しくお願い致します。

                                  • 外貨報酬を円換算して帳簿に記入する際の小数点以下の扱い方

                                    外貨報酬を円換算して帳簿に記入する際、小数点以下に対して四捨五入や切り捨てなど どの方法を当てはめるのかが不明のためご教授頂ければと思います。 (例: USD263.24 @JPY160.515→JPY42253.9686)