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  • 所得について知りたいです

    現在高校生です。 翌年1月に振り込まれる12月分の給料は今年分にするのか翌年分にするのか知りたいです。教えてください。

    • 個人事業主のリセット

      現在個人事業主として5年目位となります。 BSの期首時点の金額が高くなってきていて、一度0からの設定とさせたいのですが可能でしょうか。 例えば別の個人事業を立ち上げたということににてなんとかなりませんでしょうか。

      • 個人事業主が外貨定期預金する時、解約も換金もしないなら期末レートでの洗い替えは不要か?

        個人事業主です。Freee内に外貨口座を作成し事業用資金の一部を外貨定期預金として管理しています。元本や利息を各々の入金当日の為替レートで日本円換算して記帳していますが、期末のレートとは金額が違ってきます。期末レートで換算して差分を為替損益として計上すれば金額は合致しますが、実際には定期解約も日本円換金もしていないので含み益に過ぎない為替差益から税金が発生する可能性があると思います。この場合Freee上での記帳処理はどうすれば良いのでしょうか?所得税法施行令第167条の6第2項から、同一金融機関に同一通貨での預貯金なので期末レートでの洗い替えは不要であり、Freee上で為替差損益を記帳する必要はないと考えて良いですか?その場合、期末レートでの日本円換算額と入金日のレートで日本円換算された帳簿上の金額が異なりますが、何か問題あるでしょうか?

        • チャットGPTの不透明な収支の仕分けついて

          チャットGPTを9月から利用し始めたのですが、分からない収支があり困っています。 9月分 9月19日に-2927円 9月21日に-20円 10月分 10月19日に-3093円 10月22日に+6円 11月分 11月19日に-3188円 11月21日-2円 12月分 12月19日に−3165円 12月21日に−88円 という履歴が銀行にありました。 最初は手数料かと思っていたのですが、日にちが2日遅れなのとプラスの場合もあるので何かと思っています。 雑収入よりも明確な科目で処理したいと考えてるのですが、この場合の後日にある不明の収支は何の料金で、どの収支で処理するのが適切か教えていただけると幸いです。 よろしくお願いします。

          • 役員報酬未払金の場合の、法定福利費の仕訳

            役員報酬が未払金の場合の、口座振替の法定福利費の仕訳は、未払金/役員報酬,立替金/法定福利費でよろしいでしょうか?また、報酬が支払われた場合は、役員報酬/現金とし、法定福利費は、預り金/法定福利費になりますか?ご教示のほどよろしくお願いいたします。

          • 年末調整か確定申告か

            私は学生で、アルバイトを2つかけ持ちしています。両方のアルバイトの合計金額は、103万円以下です。片方のバイトは3月から継続していて、もう片方のバイトは11月半ばから始めました。11月から始めたバイトで初めてお給料を貰ったのが12月25日で、その翌日に給与明細を頂きました。しかし、所得税が引かれており、源泉徴収票もいただきました。3月から継続していたバイトの方では所得税を引かれたことはありませんでした。所得税を引かれる場合は会社で年末調整をしてくれるはずなのですが、年末調整についての案内がなかったため、所得税還付のために必要な書類(扶養控除申告書)があったことも12月25日以降になって知りました。(年末調整は既に行われていたようです。)恐らくその書類を提出しなかったために勤労学生控除を受けることが出来ず、所得税が引かれてしまったのだと思うのですが、この場合確定申告をするしか返金される方法はないのでしょうか。今からその会社の方に扶養控除申告書を提出すれば年末調整に間に合うのでしょうか。(調べたところ年末調整は1月10日までとウェブサイトに書いてありました。)教えて頂きたいです🙇‍♀️

            • Wiseアプリで外貨両替した時の記帳方法

              Wiseアプリで外貨両替をした時の記帳方法を教えてください。 (例) ・12/1に100万円をユーロにWiseを利用し外貨両替した。  手数料は4,976円、為替レートは1EUR=156.955JPY  事業用口座から100万円をWiseの指定口座へ送金し、  6,339.55EURがWiseのアカウントに入金された。  

              • 海外駐在時、副業の業務委託費を法人(合同会社)で受ける場合の納税について

                来年から、本業で海外駐在をすることになりました(会社勤め)。 また、今現在個人事業主として、副業収入を得ています(個人事業主として開業、青色申告申請済)。 来年から、(個人事業主を廃業にし)新しく合同会社をつくり、私が代表取締役(無給)に就任、妻を社員にし、そこで副業収入を受け、扶養内で妻に給料を払うことを考えています。 ①海外にいながら、上記のような運営をすることは問題ないでしょうか。②合同会社の納税(確定申告)はどこで実施するとよいのでしょうか。③顧問税理士を付けたいと考えていますが、相場はどれくらいでしょうか。 以上、よろしくお願いいたします。

                • 漫画家の原稿量の税区分について

                  漫画家です。 収入である原稿料の税区分はどれを選べば良いでしょうか? 以前はよく分からず、「対象外」を選んでいたのですが、特に税務署から間違いの指摘は来ず...。 今年の確定申告をまとめている時に、ふと「課税売上10%」じゃないのかと不安になりました。 この税区分は間違えると申告に影響があるのでしょうか...?

                  • 住民税について

                    2018年1月に仮想通貨通貨同士の交換をしました 交換時は利益が20万以下なので放っておきましたが今になって住民税は少しでも利益が出ていたら申告しなくてはならないと知り不安で仕方ありません。 海外の取引所(バイナンス)で当時の交換時の金額も分からず利益がでていたのかすら分かりません まずどうしたらよいでしょうか

                    • 二社から所得を受けている場合の確定申告の必要性について

                      今年が初の確定申告となります。 給与として一定額をA社から受け取っており(社会保険料等天引きされております)、かつB社からも業務委託費として数百万円を受け取っております。 当然複数箇所からの所得の為、確定申告が必要であるという認識はあるのですが、この場合、B社からの業務委託費用を所得とし、そこから経費を差し引いた額を申告するという認識でよろしかったでしょうか?

                      • 家内労働者の特例に当てはまりますか?

                        自宅でパソコンで勤務しています。 開業届は出していません。 1つの会社から業務委託ということで、採用やライターなどの仕事をしています。 他からのお仕事はしていません。 旦那の扶養に入っている状態でこのままその状態でいたいと思っていますが稼ぎたいのが本音です。 103万まで働いても、家内労働者の特例で55万の経費として控除できると知りました。 月に1000円ほどのチャットの有料会員で数ヶ月前から入会しており、経費として計算してましたが、家内労働者の特例に該当すれば55万経費として控除して、もっと働けるのではと思っています。 ですが、私が該当するのかが気になり質問しました。 税務署に尋ねるのが1番いいのはわかってますが、年末でこの数日をしっかり働くかセーブしておくかで44万を超えるかどうかが決まるので教えていただきたいです。

                        • 前年度(2023年度)の仮払金の入力ミスについて

                          前年度(2023)の確定申告の内容を確認していたら、おそらく入力ミスと思われる仮払金(現金)がありました。 他の仮払金は相殺をされている状態でしたが、一つだけ把握できていない仮払金を見つけました。 なので現状の貸借対照表に、 仮払金➖(マイナス)15000となっています。 前年度ということもあって、どのような処理をしたら良いのか悩んでおります。 アドバイス頂けたら幸いです。よろしくお願いいたします。

                          • 腕時計売却について

                            サラリーマンです。腕時計コレクションが趣味で、色々な腕時計を付けて楽しんでます。ただ、飽きっぽい性格もあり、付けなくなった不要な腕時計はリサイクルショップで買取に出してます。新品で定価購入し、買取価格は3万円〜10万円の安価な物で、新品定価の半値以下です。新しい物が欲しいときに、不要なものを売って、買取代金を購入代金に充てています。 確定申告は必要ないですよね?

                            • 前事業主のフリーのデータについて

                              先月、父が亡くなり、これから相続人である私が準確定申告をする予定です。父の個人事業ではフリーのソフトで経費の入力をしていました。 準確定申告が終わった後、経理のデータなどを7年間は取っておく必要があると思うのですが、アカウントは閉鎖したいと考えています。この場合フリーでの経理データをどのように保存すれば良いでしょうか?

                              • 経費の立替処理について

                                初めまして。 出張時にクライアントの経費を立替え、月末に業務委託費と共に振り込んで頂きました。 freeeの「自動で経理」では、上記取引に該当する銀行口座への売上高(経費込)振込とクレジットカードからの経費分の引落とし明細があるのですが、確定申告時の処理はどのようにすべきでしょうか? 調べた限り、一時的に私が立て替えているので立替金に該当するのかと思い登録したのですが、経費処理がシステム処理されず困っております。(売上に立替分も計上されているため、その分を減額したいです)

                                • 地域おこし協力隊として役所から委嘱を受けている場合の収支の入力方法

                                  R6年6月より地域おこし協力隊として開業し、役所から委嘱を受けて業務をしています。 個人事業主として開業し、委嘱という形で役所から毎月決まった額を報酬を受け取っています。 この場合、収支の入力の際、勘定科目は「売上高」になりますでしょうか? それとも会社からの給与とみなし、「事業外収入」となりますか? ご回答宜しくお願い致します。

                                  • 準確定申告について

                                    父の準確定申告についてお聞きしたいのですが、もし来年1月、2月に亡くなった場合準確定申告は必要でありますか?収入は年金のみです。

                                    • 売上から技術指導料を減額した請求する場合の仕訳について

                                      当社は、委託契約にて業務をしています。翌月、請求書を発行するにあたり、技術指導料を支払う必要があるため、技術指導料をマイナス表示して差し引き請求しています。どう仕訳すればいいのか分からないため、この請求の仕訳の仕方をご教示願います。よろしくお願いいたします。

                                      • 個人事業主の生活費について

                                        個人事業主の生活費について質問です。 口座は事業用と生活用で分けておらず1つしかありません。 その場合はfreeで取引を入力するときプライベート資金で事業に関わるお金の動きだけを登録すればいいですか? ネットで調べると口座が1つなら事業以外の私生活で使ったお金は記録しなくてもいいと書かれている記事があったので質問しました。 また、青色申告の65万円控除を受けるために必要な貸借対照表も生活費の動きを記載する必要ありませんか? もし控除を受ける際は必要だとしたら控除を10万円控除の方にしたら必要なくなりすか? 税理士さん教えてください。