💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(2月決算残り2枠、3月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ ふじみよし会計事務所が回答した質問一覧

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  • 合計10万円未満の開業費の仕訳

    個人事業主です。 開業費は、いったん繰延資産として計上し、償却するものだと思いますが、合計で10万円未満の場合は、開業日の日付で購入品それぞれを通常の経費(消耗品など)で計上してOK、という解説も見かけます。 どちらが望ましいのでしょうか。もしくは、どちらでもよい、ということなのでしょうか。

    • 取引先と懇親会の時の往復移動費の仕訳について

      個人事業主です。 取引先と懇親会を行い、支払いを割り勘とした場合、往復の電車賃などの移動費は「交際費」と「交通費」のどちらで計上すべきでしょうか。 接待する側の場合は「交際費」、接待される側の場合は「交通費」という解説をよく見ますが、割り勘の場合はどちらで計上すべきでしょうか。

      • 適格分割型分割の株式割合について

        適格分割型分割のおいて、分割元会社株主の持株割合はどのように計算するのでしょうか? 分割元会社の発行済株式数600株・自己株式115株・A株主340株・B株主145株とした場合、持株割合は発行済株式数の600株または自己株式を除く485株、どちらで計算するのでしょうか? また、承継会社が発行する株式数は任意で決められるのでしょうか? 自己株式を除く場合、端数が出ないようにA株主340株・B株主145株の485株での発行が可能でしょうか? もし端数が出た場合はどうするのでしょうか?

        • 腸内細菌検査

          お忙しいところ恐れ入ります。 飲食業における腸内細菌検査の検便費用の勘定科目をご教授頂きたく質問をした次第です。 金額は600円と少額のものです。 何卒宜しくお願い致します。

          • 個人事業主の資格取得費用について

            個人事業主として、経理業務などを行っています。 USCPAの資格取得を目指しているのですが、受験に関わる費用(受験料、宿泊費、交通費)は経費計上出来ますか? また、開業前の受験費用、予備校の受講料を開業費として計上することは可能でしょうか?

            • クーポンを利用したら¥10万未満の仕入れになったパソコンの仕分けと科目について

              会社で使用するパソコンをヤフオクの個人出品の方から購入しました。 落札時の価格は¥108,000でしたが、支払い時にクーポンを適用することができ実際に支払ったのは¥98,000になりました。 パソコンは¥100,000以上は固定資産になりますが、実際に支払ったのはそれ未満ですので消耗品費として扱っても良いのでしょうか? ちなみに、役員による立替払いによる購入です(役員借入)がこの場合も仕分けとしては雑収入扱いで処理をすべきでしょうか? 宜しくお願い致します。

            • 業務委託での収入の確定申告と扶養の条件について

              去年の2月から業務委託で仕事を始めました。 月7~8万程度の収入があります。 今回初めて確定申告をすることになるのですが、開業届を提出していません。 青色申告のメリットなどは自分なりに調べてのですが、青色申告にした方がいいのかわからず提出に至っていません。 開業届を提出し、青色申告した方がいいのでしょうか。 また旦那の扶養に入っているのですが、経費などを差し引いて48万以下にしたほうがいいという情報を目にしたのですが、合ってますか?

              • 支払がなかった場合の源泉税等の仕訳

                お忙しい時期に質問申し訳ありません。 12月の給与の仕訳で発生した所得税はマイナス130万、年末調整で還付所得税はプラスで140万で計上しています。どちらも「預り金」です。計算書の作成では1月10日に士業等に支払う源泉税5万円を追加し、申請は130万プラス5万で135万、結局140万以下だったので、実際に支払う所得税は0円でした。この時の仕訳は給与の計上も含め、どのようにするのか教えてください。宜しくお願いいたします。

                • 定額減税を反映しない

                  私本人が青色申告をします。主人の扶養に入っており、主人の年末調整で定額減税がわたしの分も適用されました。わたしの確定申告では定額減税は受けられないのですが、申告書に明記されてしまします。削除する方法がわかりません。教えてください。

                  • 生計を一にするか、しないか

                    収入が増えてきたので、個人事業主にて開業しようと考えています。 現在彼は会社員で、私は無職です。 個人事業主になれば、私は扶養内には入りません。 結婚を視野に入れているのですが、生計を一にする、しないのメリットデメリットを教えてください。 手伝いをしてもらうことが多いので、個人事業主になれば、会社員の彼(夫)に、経費で給与を支払うことは可能なのでしょうか?

                    • 個人事業主持ち家経費ペアローンの場合

                      新築戸建てで、夫婦でペアローンを組みます。 
土地建物をそれぞれ6:4(夫が6妻が4)で設定します。建物部分のみが23500000円です。 
夫が個人事業主です。延床面積の事業割合が10%以下であれば、住宅ローン控除が100%がうけれると思います。 持ち家に関して経費になる項目 ①持ち家建物価格の減価償却 10% ②住宅ローン利息      10% ③火災保険料        10% ④地震保険料        10% ⑤建物固定資産税      10% 色々と調べていたら事業割合に対してと書いていたのですが、経費としてあげる場合10%可能でしょうか? ペアローンでは、10%の6割でしょうか? 土地部分のみ事業割合20%使用します。(倉庫、駐車場含めると20%になる) 土地の固定資産税のみ20%の6割で計算したらいいでしょうか?

                      • 1年目の中古資産の転用について

                        固定資産の登録についてですが、 10万円未満のパソコン(使用期間2年目)・家庭用エアコン(使用期間1年)を プライベート用から事業用に使用していた場合、どのように処理をしたらよろしいのでしょうか? 使用している会計ソフトはfreeeを使用しています。

                        • 家電購入時のメーカー保証について

                          プリンターを購入時に5年間の修理のメーカー保証に入りました。金額は1万円以内です。 freee会計の入力方法を教えて下さい。 プリンターと一緒に消耗品費で処理でしょうか? 保証費とは別に処理でしょうか? 個人事業主でプリンターと保証費を合わせても10万円は超えません。 よろしくお願いいたします。

                        • YouTubeから個人事業主

                          現在無職で、同棲をしていますが、世帯主別にしておりますので、扶養などには入っておりません。 昨年の下半期からYouTubeの収益が入りました。昨年は13万ほどでしたので、今回は確定申告は出していません。 登録者も5000人を突破し、現在も伸びているので今年個人事業主を検討しています。 いくら以上稼ぎ始めたら個人事業主になるべきなのか、いくら以下ならまだ個人事業主になる必要はない、どのタイミング(何月頃)かなど教えていただきたいです。 パソコンの周辺機器や、編集ソフトなどにもお金をかけていきたいので、個人事業主になったほうがメリットが大きいのでは無いかと考えています。 ご教授お願いいたします。

                          • メルカリの売り上げについて

                            主にメルカリ販売で生計を立てている者です。 メルカリの売上金はメルペイにそのままチャージされます。 メルペイの多くはプライベートの買い物で使用しております。(プライベート口座に振り込みすることもあります) そこで質問なのですが、売り上げが計上された時点で事業主貸として記帳しても良いのでしょうか? (この場合、プライベート口座に振り込みした際の記帳はしなくてもよいでしょうか?) それとも、プライベートで使用したメルペイの履歴をすべて記帳するべきでしょうか? また、メルカリは取引完了の時点でメルペイにチャージされます。 ネットで調べたところ、購入された日or発送した日、売り上げが計上された日の2つの記帳が必要という方もいれば、計上された日の記帳のみで良いという方もいます。 売り上げが計上された日の記録は残っていますが、購入された日や発送した日の記録は残っておらずおおよそであれば記帳可能ですが基本的には不明です。 どちらの方法で記帳すればいよいのか混乱しているので教えていただけたらと思います。

                            • 個人事業(親子、生計は別)交代。給与所得分の源泉徴収、個人事業主としての確定申告について

                              個人事業(親子、生計は別)で9月から交代しました。8月分までの給与所得分の源泉徴収、9月からの個人事業主としての確定申告の際、控除分の処理方法について 個人事業(白色申告、給与所得者として):~2024.8月末 代交代(個人事業主として):2024.9月~  開業届:2024/9/2  白色申告 ●申告の方法 子(新事業主)である自分の申告について ・1~8月分の源泉徴収簿 ・9~12月分の確定申告 どのように何を申告すればよいのかわかりません(社会保険料、扶養控除等と計算方法) 親(年金受給、今後は手伝い程度で月5万程度の給与予定) ・1~8月分の確定申告 ・9~12月分の源泉徴収(必要ないでしょうか) 以上、どうぞよろしくお願い致します。

                              • 賃貸物件の償却資産税

                                前年度に賃貸に貸し出す物件を購入し内装工事をしました。 和室を洋室に変更する床工事を行って建物付属設備として処理しています。 金額は28万円です。 償却資産税の家屋、償却資産の表で、内装(床)は家屋に含めるとかいてあるので、償却資産の申告は必要ないという認識であっていますでしょうか。

                                • 給与支払報告書

                                  給与支払報告書は、退職者分も市町村に届け出が必要ですね?金額によらず。 パート職員で掛け持ちしている場合はどうでしょうか? よろしくお願いします。

                                  • 2つのアルバイト給与と在宅採点バイトの報酬の確定申告の仕方

                                    大学生です。 令和6年度分の確定申告について質問があります。 2か所のアルバイト給与の合計が約102万、在宅採点のアルバイトの報酬が2万円でした。 2か所以上でアルバイトをしているため、確定申告をする予定ですが、在宅採点のアルバイトは、雑所得として確定申告をすればいいのでしょうか。 また、合計で約104万円の所得になってしまいますが、親の扶養から外れてしまうのでしょうか。勤労学生として、確定申告する予定です。

                                    • 青色申告から法人成りを考えています。専従者の今後ついてアドバイスお願いします。

                                      個人事業主の妻です。 現在夫は青色申告のシステムエンジニア、私が専従者(経理担当)です。 今後夫が合同会社への法人成りを考えております。 私個人は経理以外にデザインのスキルを持っており、専従者でなくなったらそちらの仕事で収入を得たいと考えているのですが、 ①夫の会社の経理を担当しつつ、副業としてデザインの個人事業主として開業する ②夫の事業内容を拡充し、経理兼デザイナーとして働く 税金面などでどちらの方が良い選択か、アドバイスいただけるとありがたいです。 よろしくお願いいたします。