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  • 役員報酬0の代表取締役、会社員の夫の扶養に入りたい

    お世話になります。 法人の代表をしております。 会社の業績を踏まえ、今年度から自身の役員報酬を0円にいたしました。 社会保障関連が脱退になってしまうため、会社員である夫の扶養に入りたいと考えているのですが(調べたところ、協会けんぽであれば代表でも扶養に入れるとのこと)、被扶養者異動届を書く際に、現在の職業を記入する欄があります。 こちらは、その他を選択し会社役員と書くべきでしょうか。 それとも収入を持たないため無職を選択すべきでしょうか。 ご確認、どうぞよろしくお願いいたします

    • 役員社宅の事務所利用について

      役員社宅(借上社宅)を自宅兼事務所として使用する場合の固定費を 法人経費に算入できるか教えてください。 できる場合、仕訳処理はどうなりますか? 水道光熱費、通信費(インターネット)は個人名義・個人契約です。 そもそも役員社宅として賃貸物件を法人名義で契約するときは 水道光熱費、通信費も法人名義で契約する必要があるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

      • 役員に対して委託をする場合の仕訳について

        法人から、その法人の役員個人に対して特定の業務を委託したいと考えています。 依頼する業務は商品の在庫管理業務や発送の業務を想定しています。 この場合の法人側の仕訳を教えていただけないでしょうか?

        • 親子間での立替え、その返済、お金のやり取りに税金は掛かる?

          親の生活上の買い物や税金の支払いなどを一時的に子供が立て替えて支払いをし、その後返済をされた場合、このお金のやり取りに税金などは掛かるのでしょうか。 大きな金額でない上、あくまで一時立替ですが、お金の行き来があると相続の時など指摘されるのかと疑問になりお伺いします。

          • tiktok liteで稼いだ電子マネーなどについて

            今年、tiktokライトで「えらべるギフト」の「au payギフトコード」200円に交換し、入金したのですが、確定申告は必要なんでしょうか その200円は、残高に入ったままにしており、使っていません

          • 個人事業主の開業費の範囲について

            個人事業主の開業費に、下記を含むことはできますか? 1. 開業前の、持ち家の住宅ローン金額の事業使用割合分の支出。 2. 開業前の、ホームセキュリティの支出。 3. 開業前の、中小企業診断士の資格取得の為に通った大学院の授業料。

            • TCGの大会報酬はいくらから課税になるのか

              TCGの大会で審判として出場すると報酬金が出ます(高い時は9万円ほど)。年に数回出ているので、ネットで調べて見ると20万円以上の場合は申告が必要との記事を見ました。 記事通り20万円をこえる場合は申請が必要なのでしょうか?

              • 従業員の健康診断費用を給与手当として負担する場合

                従業員3人分の健康診断費用をまず個人負担してもらい、翌月の給与に手当としてのせたいと思っています。(今年設立したばかりの合同会社で「福利厚生費にするには会社からの直接支払いが原則」という規定を知らないままでしたので、今回だけこのような形となりました) 従業員が立替で支払いをしてくれた際に、会社宛ての領収証を発行してきてもらいました。 この場合は ・領収証→会社保管 ・仕訳→通常の給与支払いの中で、健康診断費を手当として課税対象で計上する で問題ないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

                • 2年目から

                  私は一年目税理士さんにたのんで65万控除の青色申告していますが、2年目からは自分でやろうと思っています。費用の問題で。 その場合は特に税務署から素人がやったからと指摘、注視されることはありますか?

                  • 二期目の期首

                    法人口座ををフリー会計ソフトに同期化していません。2024年1月が期首となりますが、 2023年度の残高が現金の項目で表示されています。法人口座は0です。前年度の残高を法人口座の残高として設定する方法をご教示ください。今後も法人口座は同期化する予定はなく、手動で取引登録をする予定です。

                    • 法人成りした場合のローン残高の引き継ぎについて

                      法人成りした場合のローン残高の引き継ぎについて 個人事業を法人成りする場合についての質問です 現在個人事業主として活動し、車両を持っています(完全に仕事用) こちらローンで購入していて、仮にローン残高が70万円あるとします このローン残高を法人に引き継ぐ場合の処理としては 役員貸付金/未払金(ローン残高) で処理するのが良いでしょうか

                      • お金の移動

                        同期不対応の銀行口座でやっていたのですがネットバンクを新規開設したのでそちらに移行していきたいのですが、自分名義の口座から自分名義の口座への送金の履歴は会計ソフトに登録するべきなのでしょうか? 実際に売り上げが変わるわけではないのですが、登録すると会計ソフトの売り上げが増えてしまうため悩んでいます。 例 A口座100万円(売上分登録済み) B口座0円(新規開設口座 こちらに入金したい)両方名義人は同じです。

                        • 内装工事の仕訳について

                          個人事業主として美容室を開業するにあたり内装工事を行いました。(テナントを賃貸契約しています。) 以下の請求書の仕訳がわからなかったため教えていただきたいです。 ①造作工事(床補修、壁補修、壁ふさぎ、水栓下地組) ¥55,000 ②内装工事(壁クロス替え、玄関フロアタイル張り替え) ¥230,500 ③塗装工事(外壁塗装・内部木部塗装) ¥230,500 ④設備工事:水道を2か所設置しました ¥250,000 ⑤その他工事(棚取り付け、シャンプー台設置、ブラインド取り付け等) ¥120,000 ⑥発生産業廃棄物処理運搬 ¥50,000 ⑦諸経費 ¥45,000 ・①~③は費用として修繕費にできますか?それとも資産扱いになり建物になりますか? ・④⑤は建物付属設備で合ってますでしょうか?また耐用年数は15年ですか? ・⑥外注費で大丈夫でしょうか? ・⑦こちらの諸経費に関してはどの勘定科目を使えばいいのかわかりませんでした。 調べてもわからないことが多く、質問ばかりで申し訳ございませんがどなたかご回答いただけると幸いです。

                          • 海外起業家へ発行する請求書に記載する消費税について

                            この度初めて、海外起業家の方に行ったサポートに対して請求書を発行します。相手は海外のLLC、当方は日本国内の個人事業主(免税事業者)です。2点相談があります。 ご教示をお願いいたします。 <質問> ①私が発行する請求書に「消費税」の記載は必要となりますか? ②上記①で記載が必要な場合、当方は免税事業者なので、受け取った消費税相当額はそのまま手元に置いて問題ないでしょうか?

                            • ストックオプションで入手した株を販売した際の税金について質問です。

                              ストックオプションで入手した株を販売した際の税金について質問です。 権利執行は1000株440円支払い、その際の平均取得単価は1834.70円でした。 売却したタイミングでの金額は平均1000円でした。 表示されていた利益は834.7マイナスだったため、確定申告はしていなかったのですが、国税庁からお尋ねが来ました。 税金を払う必要がありますか? 払う場合はいくら払えば良いのでしょうか。 譲渡の対価の額(収入額)は500万です。 上記の株はSMBCで管理しておりますが、他にも楽天証券でやりとりしているものがあり、そちらは損益を申告しております。 対象年度は副業があり、確定申告をしています。

                              • 【個人事業主】開業届を税務署に提出後に事務所の契約や改修にかかった費用は、開業費の計上できますか。

                                個人事業主です。 顧客との業務契約上開業届が必要で、開業届を税務署に提出後しました。 その後に事務所設立準備のための賃貸契約や改修工事に費用が発生しましたが、 この費用は開業費の計上できますか。 事務所の開所式は開業届を出したあと1ケ月後に実施しました。 ご教示お願い致します。

                                • 取引先について

                                  家賃支払い(振込)の際に支払い手数料が発生します。その際に家賃代+振込手数料の合計金額で計上していますが、取引先を登録すると振込手数料も家主に払ったという形になりますが、それは問題ないでしょうか。それともそれぞれ家賃と振込手数料を分けて仕訳した方がよろしいでしょうか。

                                  • パートの給料について

                                    家族経営の小さな会社(法人)で夫が代表で一人だけ社会保険に加入しており、妻の私はパート扱いで給料は月五万で扶養に入っています。この度、私の給料を80,000円まで上げたいのですが、社会保険の扶養のままでいられるかどうか、とこれまではざっくり五万円としていたのですが、これは時給いくらで何時間働くなど設定した方がよいのでしょうか?また出勤簿?ですとか何か残しておかなければならないものはありますか?よろしくお願いします。

                                    • お給料が2ヶ月連続で10万円を超えるとどうなりますか。

                                      お給料が2ヶ月連続で10万円を超えると、扶養が外れる(健康保険の?)ということを聞いたのですが、これは本当ですか? 親の扶養に入っている学生アルバイトのものです。 また、私は6月からバイトを初め、どう考えても103万や130万を越える可能性はありません。そういった場合でも、見込みで扶養が外されますか?

                                      • 事業用口座から引き出して現金にて支払った場合の仕訳について

                                        事業所にてエアコン取付の工事を依頼し、支払い方法が現金のみだったため事業用口座から四万円を引き出して現金にて支払いを行いました。 手動で口座から四万円を修繕費として処理しようと思っていました。 ただ「自動で経理」で四万円の出金が事業主貸として推測されて未登録の明細に出てきたのですが、これはどのように処理するのが良いでしょうか。