最新の質問一覧

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  • 青色申告した事業以外で得た給与所得は青色申告に反映しますか?

    運送業で青色申告の登録をしております。 IT業務の派遣で給与所得を得て源泉徴収票をいただいたのですが事業の同一口座で給与をいただいておりました。 この場合は年末調整未済の場合はどう登録すればいいでしょうか?

    • 年度またぎの未払金について

      未払金の消し方について教えて頂きたいです。 個人事業主です。クレジットカード、口座は登録せずすべて手動で入力しております。 2023年の光熱費が年度またぎ1月25日になってしまう為 2023/12/31(借方)水道光熱費20588円/(貸方)未払金20588円 と仕訳し、「+決済を登録」から 2024/01/25(借方)未払金20588円/(貸方)事業主借20588円 で登録して、「決済が完了した取引です」と表示されています。 ですが、貸借対照表では、 科目1月1日(期首)の未払金の所に20588円が消えずに表示されたままなのですが、このままで大丈夫なのでしょうか? それともなにか、仕分けが違うのでしょうか?ご教授の程よろしくお願いいたします。

      • メルカリにて、返送料をあとから補填してもらった時の仕訳について

        メルカリで購入したものを返品する際、クレカで返送料を一時支払った場合の仕訳はどうすれば良いでしょうか。 流れとしては、まずこちらが送料を負担→あとからメルカリ側に送料と同額をメルペイ残高に補填してもらいます。 (3/3)クレカで送料支払い (3/5)メルカリが同額の送料を、メルペイ残高に補填 (3/30)売上などとまとめてメルペイ残高を口座入金 この一連の流れの仕分けを教えてください。 また返品では無く一部返金になった場合に購入金額の一部がメルペイ残高に振り込まれることがあります。その際の仕訳もできれば教えていただけると幸いです。

        • 【緊急】フリマ仕入れの際、サイトごとに記帳タイミングが異なることについて

          メルカリ、ヤフオク、Yahooフリマなどのフリマサイトで仕入れを行った際の記帳タイミングの違いについて質問です。 メルカリは「購入履歴」にて購入日が可能な為「購入日」を記帳のタイミングとしようと考えていますが、 ヤフオクとYahooフリマでは購入日や落札日を商品代金等の明細と一緒に確認出来るページがありません。 支払日を基準にした明細一覧ならどちらとも取得できるのですが、ヤフオク等に関してはこちらを仕入れ日として記帳して問題ないでしょうか。 購入や落札後はクレジットカードで即時決済することがほとんどな為実務上は問題ないのですが、サイトの想定としては恐らく「購入&落札日と支払日は別」という扱いな為フリマサイトごとに違いが出てしまって良いものか悩んでいます。 フリマを使った会計に詳しい税理士様がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。よろしくお願い致します。

          • 確定申告の収入記入方法について

            会計ソフトを使って確定申告しようとしています。 収入を入力する際、「発生日」「取引先」「勘定科目」「金額」 とありますが、「金額」には税込金額を入力するよう、ポップアップが出てきます。 税込金額は、実際に振り込まれた額とは違うのでしょうか? 税込金額とは支払内訳書のどこを見ればいいのでしょうか?

            • 別居中の配偶者の所得がわかりません。

              確定申告手続きををfreee会計で進めているのですが、 家庭の状況の項目で、 配偶者の所得の記入欄がありますが、 妻と別居中であり詳しくはわかりません。 配偶者控除等は受けられない程の収入(400万円)はあるというのはわかるのですが、正確な年収はわかりません。 正確な年収の記入が必要でしょうか? また、配偶者なしと記載するのは虚偽に当たるでしょうか?

              • 貸借対照表なしで未払消費税は計上できますか?

                青色申告の不動産賃貸業ですが、賃貸物件が少ないので貸借対照表はつけずに10万円控除を受けています。 未払消費税を計上することはできますか?

                • 確定申告書の貸借対照表について

                  今年初の確定申告にあたり質問させてください。 現在事業用とプライベートの取引が混在した銀行口座を1つ使用しています。 プライベートの内容が多いため、口座登録せずに事業に関する売上と経費のみプライベート資金で登録しようと考えているのですが、そうすると貸借対照表に預金残高が表示されないと思います。この場合は青色申告の65万円控除を受けれなくなりますでしょうか?

                  • 廃業後に発生した経費について

                    個人事業主です。 今年の1月末に廃業届を提出しましたが、昨年引き受けた仕事がまだ手元に残っております。 廃業以前に引き受けた仕事に関する経費であれば、2月以降に発生したものでも計上可能でしょうか。

                    • 「消費税申告」の義務、及び課税/免税事業者の理解について

                      個人事業主で、適格請求書発行事業者ではありません。 例えば2020年度:売上高1000万超、2021年度:売上高1000万超、2022年度:売上高800万、2023年度:売上高800万、2024年度:売上高800万の場合(2020年度以前は売上高1000万以下)、2022年度の申告から自動的に課税事業者となり「消費税申告」の義務が発生することになる、という理解で合ってますでしょうか? その場合、2022年度にすべき「消費税申告」は2022年度:売上高800万についての消費税申告ということでいいのでしょうか? (20年と21年度は関係ない) 売上高以外に「給与」がある場合、給与分は売上に換算しなくていいのですよね? 上記のケースだと、22年度と23年度は課税事業者として「消費税申告」をしなければならないと思いますが、24年度は22年度の売上が1000万以下となるため、また免税事業者に戻ることとなり「消費税申告」の義務はなくなる、ということになるでしょうか? また、「適格請求書発行事業者」登録を行わない限り、前々年度の売上によって自動的に課税事業者となったり免税事業者となったりするだけで、特に届出などは必要ないということで大丈夫でしょうか? 立て続けの質問となり恐縮ですがよろしくお願いします。

                      • レシート日付と現金引出日の相違の件

                        Freee税理士様 お世話になっております。 上記の件、 この場合で登録しても、問題ないでしょうか? (例) 明細 1月1日 3000円 出金  レシート画像 1月2日 計1000円 (車両費) ※1000円は車両費登録して、2000円はプライベート資金登録する予定です。

                        • 引越し費用は計上できるか

                          自宅兼事務所の引越し費用についての質問です。 引越し理由が 仕事をより良い環境(静かで集中できる)でするための引越しとする場合、 引越しの費用にできますでしょうか。 また、自宅としてもより良い環境ということで選んでいますが、問題ないでしょうか。 ご回答のほどよろしくお願いいたします。

                          • 確定申告 白色申告時の「売上(収入)金額」について

                            2024年からフリーランスである会社と業務委託契約を行っています 業務報酬は月末日締・翌月末日支払としています 確定申告(白色申告)時の「売上(収入)金額」は、 1. 当該年中の入金分 2. 当該年中の請求分 1,2どちらで記載すべきでしょうか ※当該年を2024-01-01~2024-12-31とします 取引先からは源泉徴収額が記載された『支払調書』を受領しており、 こちらは1であることを踏まえると、売上(収入)金額も1と合わせるべきでしょうか

                            • 扶養を外れるタイミングについて

                              現在フリーランスとアルバイトの掛け持ちをしています。また親の扶養に入っています。 掛け持ちでの130万の壁の計算がわからず、いつ扶養を外れるべきか、またもう外れる額を越しているかお聞きしたいです。現在の状況としては 〇フリーランスの収入▶︎170万 〇フリーランスでかかった経費▶︎65万 〇アルバイト給与70万 〇青色申告を使っている です。経費+青色控除+給与控除を引いた額で130万を越すと外れるのでしょうか? それとも控除なしで計算した額が130万を越すといけないのでしょうか? 教えてください。

                              • メルカリで不用品を売却した際の確定申告、住民税の申告について

                                はじめまして。ご回答頂けましたら幸いです。 令和6年のメルカリでの不用品売却による所得が19万円になりました。生活不用品が非課税となるのは他のサイトでも説明があったのですが、趣味の乗馬で購入し不要になったもの(手綱や鐙などの乗馬用品)を売却した分は課税でしょうか?生活用品としてみても良いのか、その辺りの判断がつきかねたため、相談させて頂くことにしました。もし課税対象であるなら住民税の申告が必要でしょうか? ご多忙中の折お手数をおかけしますが、ご回答頂きたくお願い致します。

                                • 車両の高額修理費

                                  トラックのエンジン載せ替えにより 200万程の修理費が見込まれます この場合 勘定科目は車両費で大丈夫でしょうか?

                                  • 固定資産の「取得日」と「事業供用日」が年度をまたぐ場合の対応

                                    2024年10月31日に40万円のエスプレッソマシンを購入しました。 Freeeの取引としては、10月31日付で「機械装置」で取引登録してあります。 実際に納品されたのは、11月14日です。 事業供用日(コーヒーを販売開始した日)は2025年1月14日です。 ①「取得日」は納品された11月14日で間違いないでしょうか。 その場合、Freeeの取引の日付も変更した方がよいのでしょうか。 ②「取得日」と「事業供用日」が年度をまたぐ場合、固定資産台帳にはそのまま登録しても問題はないのでしょうか。 年度をまたぐとエラーになる、台帳が合わない、という話を聞き、困惑しております。 よろしくお願いいたします。

                                    • マンション売却費 青色申告

                                      昨年マンション売却をし、購入したときよりも35万ほどマイナスとなりました。 昨年事業収入はなく、給与のみですがもろもろ計上し、8万弱の還付金がでそうです。 ですが、マンション売却の報告はどのようにすればよいでしょうか?

                                      • Stripの「税金JTC」「Stripeの手数料 Automatic Taxes」の勘定科目

                                        オンライン決済のStripを利用しています。 Stripeの手数料 Stripe processing feesの勘定科目は支払手数料で処理をしています。 その他、Stripeの手数料 で「税金JTC」「Stripeの手数料 Automatic Taxes」の勘定科目は支払手数料で処理すればいいのでしょうか? 私は青色申告者で免税事業者です。 よろしくお願いいたします。

                                        • 不動産の初期費用

                                          不動産を借りて、寮にしたいです。その後、入居者から賃金頂くですが、 不動産の仲介手数料、初期費用の鑑定科目がわからなくて、教えてくださいませんか。