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自営業でサロン運営をしています。 先の日にち店舗の内装工事を実施予定です。 金額の大きさによって変わってくると思いますが 工事費用の勘定科目と仕訳・経理処理の方法を教えてください。
- 投稿日:2024/04/16
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
フリーランスでやっているものとは別にアルバイトをしている場合 勘定科目等の書き方はどうなりますか?
- 投稿日:2024/04/15
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
私は個人事業主で自動車整備工場を経営しております。その事業の中でレンタカー業も営んでおります。 今回の質問ですが、弊社レンタカーが停車中に接触事故に遭い相手方から全面賠償を受ける事になりました。修理費用税込み22万円ですが、相手方保険会社より弊社にて修理される場合は消費税は2万円分はお支払い対象外です。確定申告時に消費税分2万円は還付(消費税納税時に相殺される)されると言ってましたが本当にそうなのでしょうか? また、その場合の帳簿の仕訳はどのようにすれば良いでしょうか?
- 投稿日:2024/04/15
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:0件
自営業でテナントを借りてストレッチサロンを運営しています。 先日テナントの内装工事が実施されたのですが、 その間休業になったため、ビルオーナー様から管理会社経由で営業補償が支払われました。 こちらは勘定科目はどのように処理すればよろしいでしょうか。 教えてください。よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/04/13
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
代理店で金融・投資についての教育事業を行っている場合に、経験のためクオリティを上げるため、実際に自分が投資した時の購入費用や手数料は経費に計上できますか? また、物件の事業譲渡の営業があり、信頼性を上げるため、自分も購入してみた場合の購入費用などは経費に計上できますか?
- 投稿日:2024/04/13
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
仕事の案件で遠方にいる際、迎えと仕事道具をピックアップもかねて友人に来てもらうことになり、 友人にレンタカーを借りてもらい、支払いは友人のクレジットカードで精算。 レンタカー代金を友人に現金で支払った場合、レンタカーの領収書はクレジット払いの記載ですが、この場合経費の支払いは現金かクレジット、どちらにしたらよいでしょうか?
- 投稿日:2024/04/13
- 経理・記帳・仕訳
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クレカで支払いをすると一旦未払金での処理と、引き落とし時の処理があると思うのですが、 ファイルボックスからの領収書はどちらのタイミングの時に紐付けすればよろしいでしょうか。
- 投稿日:2024/04/13
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
親所有のマンションを事務所にした際の法人の家賃計上について教えてください。
今回株式会社を設立しようと思っています。 自宅は住居専用だったので、 親所有の区分マンション(空き家)を事務所にしようと思っています。 親と相談したところ、マンションの管理費、修繕積立金、 水道光熱費を払ってくれれば使ってくれていいと言われました。 家賃は不要とのことでした。 この場合、家賃以外を全て家賃として経費計上しても大丈夫でしょうか? 税務署に家賃を払ってないのでダメとか言われないでしょうか?
- 投稿日:2024/04/12
- 経理・記帳・仕訳
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資本金以外の資金を現金で持っていて、それから光熱費や消耗品の支払いを済ませた場合は役員借入金で処理が適切でしょうか?
- 投稿日:2024/04/12
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
3月27日から地銀で融資を受けました。 信用保証料を一括払いしています。 返済開始は4月からです。 弊社は決算は3月です。 この場合、当期の3月27日〜31日までを支払手数料、翌期を前払金、翌期以降(最終期は3月26日まで)を長期前払金としてそれぞれ勘定科目をあてて、金額を算出して入力すれば良いでしょうか?
- 投稿日:2024/04/12
- 経理・記帳・仕訳
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開業前にかかった費用を開始残高に計上したのですが、 開業の初月の帳簿に開業費の詳細(セミナー費980円など)を、毎月の売上高を計上するように同じくまた記載をするのでしょうか?
- 投稿日:2024/04/12
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年末調整の還付があったときの次月以降の納付から相殺する仕訳のきり方
年末調整により、150万ほど還付があったので、預り金をマイナス150万として処理しました。 1月以降、給与で発生した源泉預り分を納付する際に相殺をするのですが、1回ではなくならず、数か月にわたって相殺できる金額でした。 例えば、1月の発生25万納付時相殺25万、2月以降もマイナスで相殺できる限り繰り返すと思いますが、その場合の仕訳のきり方はどのような仕訳になりますか? 預り金/預り金??
- 投稿日:2024/04/12
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法定福利費の仕訳について・・・ ①と②の仕訳をしたのですが、会計ソフトの内容がしっくりきません。 ①社員の給料支払いの仕訳をする↓下記 給料(控除前の金額)/預り金(健康保険・厚生年金の控除する金額) ②会社の仕訳をする↓下記 法定福利厚生費(会社負担額)/預り金(社員の給料から控除した額) ①と②の他に、実際に納付した仕訳も必要でしょうか? 2023/12が期末決算で税務署には既に申告は済んでいるのですが、法定福利厚生費が 会社負担分が漏れていたので、再度、訂正した法人税の申告書を提出予定です。 しかしながら、上手くデータに反映されません。 元々、純利益は少額ですが取敢えずマイナスにはならなかったのですが、 訂正したことにより、マイナスになってしまい途方にくれています。 ご教示いただけますと幸いです。
- 投稿日:2024/04/12
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閉店のためシンク撤去費用1万円を普通預金から支払いました。 仕訳をおしえてください
- 投稿日:2024/04/11
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「明細」の数=「取引」の数 + 「口座振替」の数、、、じゃない?
freee会計では、 「明細登録」→その明細をもとに「取引登録」or「口座振替」 という流れで行いますよね? であれば、基本的には 「明細」の数=「取引」の数 + 「口座振替」の数 手動で取引や口座振替を登録する場合もあることを加味すると少なくとも 「明細」の数=<「取引」の数 + 「口座振替」の数 つまりは 「明細」の数= 明細から登録した「取引」の数 + 明細から登録した「口座振替」の数 + 手動で登録した「取引」の数 + 手動で登録した「口座振替」の数 となるはず、という認識はあっていますでしょうか? (そうならない口座がありまして...数え間違いでしょうか)
- 投稿日:2024/04/11
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不動産収入で青色申告中で新事業立ち上げに当たっての開業前の収入の仕分けはどのようにしたら良いのか
不動産収入があるのですでに青白申告をしています。開業届も出してあります。 まったく違う新事業を立ち上げることになりました。 その際の開業費と開業前に発生した(新事業に関わる)収入があった場合、どのような仕分けをしたらよいのでしょうか。
- 投稿日:2024/04/11
- 経理・記帳・仕訳
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経理を一人で行っていますので教えてください。輸入消費税を税関に毎月 ほぼ毎月同じような金額で支払っています。3月に担当者が請求書を経理に回すのを忘れ、4月の初めに入力しました。ですので4月は2か月分を計上します。 こういったことが発生した場合、アクルーアルを立てた方が良かったのでしょうか。毎月PL分析をしている部署があるため、費用の勘定科目は「アクルーアルを立てなきゃ」となるのですが、BS勘定も立てた方がいいのでしょうか。 また、Yes でしたらその理由と、仕訳も教えていただけないでしょうか。 なお決算は12月です。
- 投稿日:2024/04/10
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経理初心者になります。 決算時に中間納付の処理を別表5-2に誤って記載してしまいました。 会計上は仮払税金/現金で中間納付の処理をしたのですが、別表5-2に中間納付の額を③充当金取崩しによる納付の欄に入力して税金計算してしまいました。 この場合、税金の額はだいぶ誤差が出てしまっているでしょうか? 教えて頂けますと助かります。 よろしくお願い致します。
- 投稿日:2024/04/10
- 経理・記帳・仕訳
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お世話になります 当社が今期で新しくホールディングスを設立しました 資本金は何千万とあるのですが、最初の運営資金として10万円が他の会社(関係会社)から支払われました 個人事業主の場合は元入金等になると思うのですが 今回の様なケースはどのような仕訳が適切でしょうか お忙しいと思いますがご指導よろしくお願いします
- 投稿日:2024/04/10
- 経理・記帳・仕訳
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個人事業主をしています。昨日、ネット証券から普通預金に250万おろしました。 この際の仕分けをおしえてください。 普通預金250.事業主借250 であっていますか?
- 投稿日:2024/04/10
- 経理・記帳・仕訳
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