確定申告の質問一覧

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  • トレカのネットオリパについて

    トレーディングカードのネットオリパ(オンラインガチャ)の経費について ①10000円のオリパを二口購入し、1000円と10万円のカードが当たった。 ②1000円のカードは即座にネット上で1000ポイントに変換。 ③10万円のカードは別のフリマアプリで売却。 雑所得の場合、上記のケースでは経費はいくらになりますか? ポイントに変換=売却になりますか?

    • 確定申告 先を変更

      13年目の個人事業主です。体調不良が改善しないことから、引っ越しして実家 療養を考えています。すでに廃業届など提出していますが、 他に出す書類はあるのでしょうか? 提出先の税務署はどちらが望ましいのでしょうか?

      • ポイントで仕入れた品を売却した場合の仕分け

        お世話になります。 楽天市場にて、全額楽天ポイントを利用して仕入れた品を、買取業者に売却した場合、仕入れから売却までの仕分けをどうしたらよいかわかりません。 白色申告で単式簿記を記帳しております。 仕入れは、仕入れ値引きを受けとたして0円で記帳するのでしょうか? それとも、雑収入として利用したポイントを記帳するのでしょうか? その場合、売却した品も雑収入として記帳した場合、二重に記帳してしまうように思うのですがいかがでしょうか? どなたかよろしくお願いいたします。

        • 個人事業主の書籍作成における期末棚卸評価額について

          白色の個人事業主として書籍や雑誌を個人で作成し、個人で販売しております。 書籍作成には直接的な仕入れに相当する部分としては紙代、印刷代、製本代などが発生し、こちらは期末に棚卸が残った場合は評価額に加味する必要があるという認識です。 一方で ①販売目的の書籍作成のための資料の書籍 ②販売目的の書籍作成にだけ用いるPCの償却費 ③製造のための事務所までの交通費 など、間接的に発生する費用に関して、販売管理費として製造原価の棚卸評価額には加味すべきではないのか、間接的に製造にかかった製造経費として仕入額に内包できるものなのか、どちらが正解かがわかりません。 色々なサイトや書籍も見たのですが、複雑な製造工程を経る個人事業の棚卸しの情報が見つけることができず、こちらでご相談させていただいた次第です。 何卒宜しくお願い致します。

          • 開業初年度でかつインボイスに登録したときの消費税について

            こんにちは、2024年1月に個人事業主として開業し、あわせてインボイスの登録を行いました。2023年は無収入です。今年の事業所得の見込みは400万ほどです。 消費税についていくら徴収されるのか調べてたところ ①開業初年度(と2年目)は消費税が徴収されない(前々年の収入から計算するため) ②インボイス発行事業者は消費税が徴収される ③免税事業者からインボイス発行事業者になると2割特例の対象 と記載があり、どれに該当するのか教えていただきたいです。 ②だとすると今年の売上で計算するのでしょうか? 開業初年度からインボイスになってしまった(免税事業者から課税事業者になったのではない)ので③も対象外でしょうか?

            • 横領により債権償還されず。確定申告について教えてください

              知人の勤める会社の私募債を購入したところ、償還日の2ヵ月前に社長が会社の全財産を持って失踪しました。配当金もゼロ、1円も償還されていません。大きな損失を被りました。 そこで、確定申告について質問です。 現在特定口座にある投資信託の利益確定をし、この穴埋めにしようと考えていますが、 この利益に対する雑所得税から今回被った被害の雑損控除はできますでしょうか? うまく説明できておらず申し訳ありません。よろしくお願い致します。

              • 事業主借の証票書類

                経費をプライベートのクレジットカードで支払った場合、明細などを証憑書類として保管した方がいいのですか?

                • 消費税の2割特例について

                  今年度途中まで給与所得があり、1月から個人事業主として事業所得を得ています。 消費税の2割特例の適用を考えているのですが、給与所得分って影響ありますでしょうか? 事業所得の売上額が1000万円以下であれば、適用されますか?

                  • 事業用と個人用で口座を共有している場合の帳簿の付け方について

                    事業用と個人用で口座を共有している場合の帳簿の付け方について、質問させてください。 この共有口座には1000万円入っており、そのうち900万円は事業とは無関係のお金の出入りで、残り100万円のみが事業に関係しています。 このように個人用の割合が高い場合は、事業と関係する100万円分のみの記帳でも青色申告の65万円控除対象となる、という理解で合っておりますでしょうか。 お手数ですが、ご教示いただけますと大変助かります。 何卒よろしくお願いいたします。

                    • 確定申告について

                      お世話になります。 初めて今年度確定申告をするものです。 ウェブ系のライターとして現在仕事をしています。月は大体20万ほど稼ぐくらいですが、始めたのは今年の5月からです。 freeeを使用して、書類を進めていく予定なのです。質問としましては、 ① 自宅で仕事をしており、仕事の費用としてはインターネット費用といったところです。今のところは備品なども購入せずに済んでいます。この場合は、プライベートの費用(食費などの雑費)は含まずに、インターネットの費用のみ、をfreeeの経理に入力するのが正しいのでしょうか。今後、備品購入するタイミングがあった場合には、随時追加していくイメージでしょうか。 ② 売り上げが1000万円に達することはないと思いますので、免税事業者としての扱いになるかと思いますが、年度末に提出するものは、所得税申告で良いでしょうか。(青色申告承認申請書は提出済みです) ③ また、年末調整も自分自身で作成する、ということであっていますでしょうか。 始めたばかりで、ネットで調べてはいるものの、きちんと確定した答えが欲しいと悩んでいました。間違えた書類で提出をすることだけはしたくないので、以上の内容に関しまして回答いただけましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

                    • 現金売上げ

                      顧客から売上金として現金で受け取り月初に前月分の売上げをまとめて取り引き先へ入金しています。 その場合の処理について教えてほしいです。

                      • カードゲームの買取で20万を超えると確定申告が必要かどうか

                        私は今現在大学2年生でアルバイトをしていて被扶養者です。 前々からカードゲームで不要になった物を月に数回の頻度で売っていたのですが、先日年間で売った合計金額を調べた所20万を超えてしまっていました。この場合扶養から外れたり確定申告等などの納税義務が発生してしまうのでしょうか。

                      • 中古住宅ローン(諸費用込) 親からの支援500万

                        物件価格1600万+諸費用100万 計1700万の住宅ローンを予定しています。 親からの支援は500万です。 ローンに諸費用が含まれている場合、普通に500万支援を受けたと申告すれば良いのでしょうか。 宜しくお願い致します。

                        • 個人事業主の新NISA利用について

                          フリーランスのデザイナー2年目です。 この度新NISAを始めようと思っているのですが、例えば楽天証券に登録する際に「楽天銀行口座」を開設するとします。 その「楽天銀行口座」を事業用口座にすることは可能なのでしょうか。確定申告が面倒になったり、何かデメリットはありますでしょうか。 経緯→ 現在私はpaypay銀行を事業用口座に設定しています(理由:事業経費の支払いをデビットカードでおこないたかったため)。 楽天銀行でもデビットカードを作れるようでしたので、paypay銀行にこだわる必要はないし、新NISAを楽天証券で始めようとしているのを機に、事業用口座の切り替えを検討

                          • 貸借対照表について

                            わたしは初めて税理士さんを使い、65万控除をしますが、通帳がひとつではなく何個か使っておりそのうちのひとつに親の通帳からのもありますが、立て替えて渡しております。その場合資産の普通預金のスタートに親の通帳分も含まれるのですか?

                            • この場合は確定申告は必要でしょうか?

                              私は現在、精神障害者手帳2級を保持していて個人事業主をしています。1年間の所得が75万円以内の場合、基礎控除48万円と障害者控除27万円で課税金額が0円になるはずです。この場合は確定申告は必要でしょうか。ネットで調べても答えがまちまちでどちらかわかりませんでした。返答いただければと思います。

                            • 個人事業主の確定申告について 住居用物件(事業可)での開業を検討していますが確定申告の際に面倒ですか?

                              こんにちは。 個人事業主の確定申告についてお伺いしたいです。 現在事業(プライベートネイルサロン)を開業するにあたって物件を探しているのですが、住居用として貸すが事業可という物件がありました。※事業の内容は伝達済みです。 確定申告の際に、私側は事業で使用した経費として家賃を申請しますが、大家側は住居用として得た収入として申請→齟齬が生じて税務署から大家側に指摘がいくと聞いたのですが、そのようなことはありますか? そうなった場合、場合にもよりますが面倒が発生する可能性もあるのでその物件は諦めたほうがいいと知り合いに言われたのですが、そもそもそのような事が起こるのかわからずご教示いただきたいです。 なお、契約書などの書面に「事業可」の旨は記載せず、あくまで住居用として貸す、とのことでした。そうなると申請ミスは私側になってしまいますか? すでにその物件には他のサロンも入ってるようなのでそこがどう申請してるかは分かりませんが(サロンが入っていることは管理会社も把握済み)、知り合いの言うようなことがあるのかわからずお伺いしました。 調べてみたのですがわからず、ご教示頂けますと幸いです。 よろしくお願いします。

                            • 業務委託契約 扶養内で損しないためには

                              業務委託契約で在宅ワークをはじめました。 今は夫の不要に入っているのですが、来年は所得が48万円は超えそうです。 その場合税法上の扶養からは外れてしまい所得税を支払う必要がでてくることまでは調べて分かったのですが、それっていくらくらい(所得の何%?)なのでしょうか。また住民税についてはどうなりますか? もしくは、家内労働者特例というものを使えば税法上の扶養内でいられますか? 社会保険上の扶養としては130万円以下でしたらこのまま扶養を継続できるという認識であっていますか?

                            • 仕入になるか固定資産になるか

                              中古車屋をしています 仕入になるのか資産になるのかの質問です ある中古車を購入します これを商品として販売するなら仕入で処理、社有車とする場合には固定資産(車両運搬具)で処理 というのはわかります ただ、こちらの中古車を普段は値札を付けて一応買うお客さんがいれば売るつもりはあるのですが 普段は社用としてつかっているという中途半端な状態です この場合計上としては仕入なのか固定資産なのかどちらで処理が良いでしょうか

                            • 開業届提出後の確定申告及びふるさと納税について

                              先日、副業としてライターを始め、開業届を提出したのですが不明点があるため御回答いただけると幸いです。 今年の所得(60万円程度)から経費(50万円程度)を差し引くと20万円以下となる可能性が考えられるのですが、その場合は確定申告は不要なのでしょうか。 また、その場合はふるさと納税はワンストップ申請を行うことができるのでしょうか。 よろしくお願い致します。