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インボイス登録申請をしました。 登録が完了するまで時間がかかると聞きますが、その間、取引先に消費税分を請求しても問題ないですか?
- 投稿日:2023/12/27
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
個人事業主(インボイス申請済)です。不動産収入があり、12月と1月分の管理費(2万円)を業者に11月に支払う必要があり決済済みなのですが、1月分は次年度になるので確定申告を行う上で一緒にならないように処理しなくてはならないと考えております。 確定申告上、1月分の家賃に関してはどのように処理すれば良いでしょうか。少なくとも今年度の確定申告が終わってから何かしらの処理をする必要がある認識です。 *契約書があり、領収書が発行できないとで、不動産特例として備考欄に入れて記帳の予定です。
- 投稿日:2023/12/27
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
父親の相続が19年間放置されています、土地の評価額は父親の死亡時の路線価が適応されると聞いたのですが本当でしょうか?
- 投稿日:2023/12/27
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:2件
住宅取得資金贈与(非課税)を受けた場合の住宅ローン控除について
住宅取得資金贈与(非課税)を受けた場合の住宅ローン控除、特に「住宅取得等の対価の額」の考え方についてご教示下さい。 5,300万円で中古マンションを購入し、12月売買契約済、2月引渡予定、夫婦ペアローンで住宅ローン借入予定です。住宅取得資金贈与(非課税)の要件を満たすため親から500万円の贈与を受ける予定です。 以上より、購入金額5,300万円から贈与分500万円を引いた4,800万円に対してペアローンで2,400万円ずつの借入を検討していますが、この場合の住宅ローン控除適用額は受贈者である私も2,400万円(=上限額2,000万円)となりますでしょうか?(ローン返済による残高減少は一旦考慮せず記載しています) あるいは、受贈者である私の分については「住宅取得等の対価の額」が2,400万円-500万円=1,900万円(もしくは5,300万円÷2-500万円=2,150万円)となり、「住宅ローン等の年末残高の合計額」と「住宅取得等の対価の額」のいずれか少ないほうということで適用額は1,900万円(もしくは2,150万円(=上限額2,000万円))となりますでしょうか? お忙しいところ大変恐縮ですが、ご教示いただけますと有難く存じます。よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2023/12/27
- 税金・お金
- 回答数:0件
オーストラリアにワーキングホリデービザで来ているものです。 カジュアルで働きながらウーバーイーツとしても働いています。 ウーバーをやるためと、職場への行き帰りのために自転車を購入したのですが、それを経費として計上することは可能でしょうか? また、計上するためのレシートはカードの利用履歴は使えますでしょうか?
- 投稿日:2023/12/27
- 国際税務・海外税務
- 回答数:1件
個人事業主として収入が1000万円以下で、今年の10月からインボイス事業者登録をしました。ふるさと納税や確定申告にて、収入を計算する際の消費税について下記の3点教えていただきたいです。 1 収入は税込で計算しますか?最初から税抜で計算しますか? 2 もし↑で税込で計算する場合、消費税分は控除できますか? 3 (2023年に限り)インボイス制度が開始された10月以降とそれ以前で分けて計算する必要はありますか? 素人質問で恐縮ですが、教えていただけますと幸いです。 何卒よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2023/12/27
- 確定申告
- 回答数:0件
Uberの仕分けについて困っています。 まず、飲食店をしており、ウーバー(出前館)とエアレジを連携しております。 また、エアレジとマネーフォワードを連携しているため Uberで2000円分の商品が注文されると 売掛金2000 売上2000 という仕分けがされ、れじをしめるとそれが、マネーフォワードに帳簿されます。 後日35パーひかれた金額が入金され 普通預金1300 売掛金1300 と記帳されます。 しかし、ウーバーイーツのしわけをみると 売掛金1300 支払い手数料700 売上2000 普通預金1300 売掛金1300 といった記帳がおそらく正当であることをしり、 この場合どう対応したらよいでしょうか? 年末に差額をまとめて 支払い手数料〇〇 売掛金〇〇 と記載すれば宜しいですか?
- 投稿日:2023/12/27
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
1月23日から委託軽貨物ドライバー始めます。 20日締めになるので2月20日までの売り上げが4月末に振り込まれます。この場合でも記帳は2月の売り上げになりますか?
- 投稿日:2023/12/27
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
会社を退職し確定申告します。 退職後に賞与や残業代があり源泉徴収票が2枚あります。 過去の質問に先生方が年末調整時での回答には「合算」と書かれていますが、 再就職せず、実際に確定申告書を作成する際、源泉徴収票を1枚として合算した数字を入れても大丈夫でしょうか? それとも、源泉2枚で始めて、分けて入力するべきでしょうか?
- 投稿日:2023/12/27
- 確定申告
- 回答数:1件
会社名義で車両(ベンツ4ドアSUV 金額約600万円)購入予定なのですが、 経費可につき問題ないか、ご教示いただけますすでしょうか。 <前提条件> 車両は、神奈川エリアの、取引先訪問、顧客送迎が主な目的となります。 (会社の事業は民間職業紹介、人事コンサルタントがメイン) ただし、個人での車所有はなく、平日は会社で使用、土日はプライベートでも 使用することになります。 会社本社は品川港区、自宅は横浜市青葉区で、 車庫は上記横浜の自宅(個人の自己所有)となります。 また、自宅は登記や、営業所としての申請はしていません。 (会社設立時のみ自宅を本社として登記はしていましたが、 現在はなし) ※自宅は、私(代表)と、妻(当社役員)と子供の3人が住居 ・この場合で、会社名義で車両購入時、経費で全額、減価償却問題ないでしょうか。 ・また、プライベート使用分(ガソリン、車検、保険等)は、 どのような経費処理をすればよいでしょうか。 ・また、経費にならない場合は、そのようにすれば経費とできるか ご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2023/12/27
- 税務調査
- 回答数:1件
質問内容:会社名義で車両(ベンツ4ドアSUV 金額約600万円)購入予定なのですが、 経費可につき問題ないか、ご教示いただけますすでしょうか。 <前提条件> 車両は、神奈川エリアの、取引先訪問、顧客送迎が主な目的となります。 (会社の事業は民間職業紹介、人事コンサルタントがメイン) ただし、個人での車所有はなく、平日は会社で使用、土日はプライベートでも 使用することになります。 会社本社は品川港区、自宅は横浜市青葉区で、 車庫は上記横浜の自宅(個人の自己所有)となります。 また、自宅は登記や、営業所としての申請はしていません。 (会社設立時のみ自宅を本社として登記はしていましたが、 現在はなし) ※自宅は、私(代表)と、妻(当社役員)と子供の3人が住居 ・この場合で、会社名義で車両購入時、経費で全額、減価償却問題ないでしょうか。 ・また、プライベート使用分(ガソリン、車検、保険等)は、 どのような経費処理をすればよいでしょうか。 ・また、経費にならない場合は、そのようにすれば経費とできるか ご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2023/12/27
- 節税対策
- 回答数:0件
システム利用料を年払いで払いました。 青色申告の場合は前払費用で立てて年末に今年分と来年分を振り分けると思いますが、 白色申告をする場合も同様に処理することが可能でしょうか?
- 投稿日:2023/12/27
- 確定申告
- 回答数:1件
課税事業者が免税事業者に外注した場合の消費税の納税と源泉徴収について
今年インボイス登録をして課税事業者になった個人事業主です。 来年の消費税の納税と源泉徴収について質問です。 2022年度の年収が1000万円を超えているため、2024年度は消費税を納税しなければいけないと考えております。 簡易課税の届出は提出済みで、IT業なのでみなし仕入れ50%消費税を計算するという理解でおります。 来年(2024年度)、以下のような仕事を受注予定です。 【受注予定の仕事】 企業Aから、100万円でサイトの作成を私(個人事業主)が受注する。 デザインの部分に関して、個人的にデザイナー(免税事業者)に50万円で外注したい (デザイナーへの外注に関して自分から出ていくお金は50万円で収まるようにしたい)。 上記の場合、来年の消費税の納税と源泉徴収について、以下の理解で合っているでしょうか? 1. 年度末に、100万円×50%(IT業なのでみなし仕入れ50%)の消費税を、私が納税する(他にも仕事を受けていますが、ここでは割愛しています) 2. デザイナーから、税抜き50万円の請求書をもらい、50万円×10.21%=51,050円を国に納税、残りの50万円×89.79%=448,950円をデザイナーの口座へ振り込む また、上記2でデザイナーからもらう請求書は、税抜きの金額で合っているでしょうか? よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2023/12/27
- 給与計算・年末調整
- 回答数:0件
お世話になります。 当方、個人事業主として事業を行っております。 通常、会計ソフトfreeeのフォーマットに沿ったインボイス対応の源泉所得税処理のある 請求書を発行しております。 特定のクライアントに限り、上記通常仕様の請求書発行後に源泉処理の無いもので再発行するよう指示があり送付をしたのですが、先日入金があったものの差額に釈然としない状態に陥っております。 *額面等の詳細については、本フォームにファイル添付機能がありませんので、お手数ですが以下よりご確認頂けますと幸いです。 [https://drive.google.com/file/d/1gm60GiMFGUI8xLYXEPz1qCCTjfZv_euu/view?usp=sharing] 差額についてご教示頂けますと幸いです。 宜しくお願い申し上げます。
- 投稿日:2023/12/27
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:0件
個人事業主です。 初めて1月から課税事業者になり、売上は今年は色々あって300万円くらいではありますが、原則課税で消費税を申告の予定です。自分で調べて積み上げ方式の消費税計算を検討しております。 今年度は収入も少ないので、なんとか自分の力で申告したいなと思い、色々と孤軍奮闘しておりますが、3月31日までに納める消費税は「経費」にできると知りました。 自身のイメージですが、Freee上で確定申告のための青色決算書などを作成しておいて、その後消費税額を算出し、その額を未決済登録で改めて記帳して確定申告もすれば良いイメージですが、間違っておりますでしょうか。 本来、消費税を先に振り込むなどして3月15日までに決済すれば心配しなくても良いのかもしれませんが、未決済ステータスのまま確定申告しても大丈夫とある税理士さんから言われたのですが、心配になりお尋ねしました。良い処理方法などありましたら教えていただければ、幸いです。 *インボイスが開始され、消費税申告で同じように悩んでいる方々も多いと思いまして質問させていただきました。
- 投稿日:2023/12/27
- 確定申告
- 回答数:0件
軽貨物ドライバーの日々の売り上げがハッキリわからず、月末の明細でわかります。その場合には帳簿記載は月末だけで大丈夫ですか?青色申告予定です。
- 投稿日:2023/12/27
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
A,前の日1ドル100円の時に100ドル1万円分買っているとします。 B,1ドル200円の時に100ドルで商品を売り上げ、10ドル手数料が引かれた後、 数秒後90ドルが口座に入りました。 平均単価が(A10000+B20000)/200ドル=150ドル 手数料価格が(時価200円*10個=2000円)ー(10ドル*平均単価150ドル=1500円)=500円所得 この場合は所得2万と為替差益が500円、経費は10ドル2千円と なるのでしょうか? 平均単価の計算に含めるのが、上の例だと10000円と100ドルなのか、手数料差し引いた後の9000円と90ドルで平均単価を計算するのかも疑問です。 暗号資産で説明するとなかなか答えてもらえないので、ドルで例えてみました。 参考にするので外貨の場合だけでも答えていただけると幸いです。
- 投稿日:2023/12/27
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:0件
退職金の額が、退職所得控除額より少ない場合、当然、退職所得はゼロとなり、基礎控除を算定するのに必要な合計所得額に含めませんよね? 退職金の額ではなく退職所得の額で計算するのですよね?
- 投稿日:2023/12/27
- 税金・お金
- 回答数:0件
カード利用明細を紙発行にせずweb発行にした場合に付与されるポイントについて
現在使用しているクレジットカードの利用明細ですが、紙の郵送の代わりにwebで閲覧やダウンロードする方法を選択するなら、毎月Tポイントが10ポイントもらえます。 このポイントは、税金の対象ですか?
- 投稿日:2023/12/26
- 税金・お金
- 回答数:1件
学生アルバイトで扶養控除されている者です。 今年度の収入が103万から500円ほど超えてしまいました。 質問としましては ①被害を最小限にするためにどうしたらいいか? (勤労学生として年末調整するのがいいのか) ②11月に突然報奨金という制度が作られたために103万超えてしまった。アルバイト先に事前に扶養控除内と伝えていた場合、何かしら対処してもらうのは可能か? 勉強不足なためアドバイス頂きたいです。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2023/12/26
- 給与計算・年末調整
- 回答数:0件