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19441件中661-680件を表示

  • 会社設立後の資本金借入について

    派遣会社を設立しようと考えています。資本金を両親から借入しようと思っています。仮に1000万借りたとして、返済の方法としてはどのような方法があるでしょうか? 会社名で借入か、個人名で借入するのかどちらがいいですか? また設立後に銀行からお金が借りれたらすぐに両親には返せるだけ返したいのですが、大金を一気に動かしても問題ないのでしょうか?? 派遣業を登録するのに待機期間が約3ヶ月あるのですが、その間は大金を動かすのは可能でしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

    • 株とSNSの確定申告について

      株の収入が年間20万以上あり、特定口座にて源泉徴収ありにしているため 確定申告不要と考えています 他SNSにて収益が発生しそうで 年間10万ほどになりそうです SNSの収入は、雑所得扱いになり 株と分けて考えればよろしいでしょうか?20万以内であれば、確定申告は不要でしょうか?

      • メルカリの売上金をメルカードやメルペイで利用するのですが、売上金は必ずしもメルペイやメルカードの利用額と一致しないのですがどう仕訳したらよろしいのでしょうか?

        今年の1月から古物商を始めてfreeeで帳簿付けをしています 仕入れをした時は、仕入れ高 未決済で登録をし 売れた時は、売上高 未決済にしています freeeのチャットサポートで質問したところ決済サービスでメルカリ売掛金の口座登録とクレジットカードでメルカードの登録をすると良いと聞いたので登録しました メルカードやメルペイで仕入れや封筒や段ボールなどの消耗品を購入しているので、売上高の累計が必ずしもメルペイの請求額や自分の口座への入金額と一致しないのですが どのように仕訳したらよろしいでしょうか?

        • 定額小為替を受け取った場合の仕分けについて。

          定額小為替を受け取った場合の仕分け、勘定科目はどの様になりますか?

          • 前金不足金額について

            燃料会社に、20万円の前金を預けています。 前渡金/預金 で仕訳してあります。 それ以外に毎月請求があるなかで、 先月燃料費前金が不足金額が出たので振り込んでと 連絡があり、振り込みました。 その場合の仕訳はどうなりますか。 前渡金ではないですよね。

            • 銀行口座から役員貸付に振り替える

              銀行口座から役員貸付に振り替えるにはどうしたら良いですか?

              • マイクロ法人 事業内容について

                身内の事業手伝いをマイクロ法人の事業とすることは可能でしょうか? ・主人 小売店運営 ・私  個人事業主、マイクロ法人経営 私が個人事業主の収入が多いので、主人の事業で専従者給与にはできないと考えています。 マイクロ法人の定款を変更して小売店販売サポートとするのが可能か教えていただきたいです。 その際留意することがあれば併せて教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

                • 自分名義のトラックを自分の会社へ売却

                  ローン残高の無い役員名義のトラックを自分の会社へ売却するには金額の設定や金銭のやりとりや税金など何か問題ありますか?

                  • インボイスの2割特例について

                    今年からインボイスに登録した場合は、2割特例は受けられませんか?

                    • 建設工事の下請け業者(個人事業主)に対する源泉徴収について

                      塗装会社を営んでいるものです。 協力業者(個人事業主)に工事を依頼(請負契約書あり)した際、①源泉徴収が必要となる“役務提供”に該当するのか、②“請負工事”として対象外なのかを確認したい 金額に関係なく必要になるケースがあるのか、または金額によって違いがあるのか知りたい

                      • 海外旅行会社への送客手数料における消費税の扱いについて

                        日本のホテルである弊社が海外旅行会社からの送客を受けた場合、その旅行会社へ送客手数料(10%)を支払っています。 弊社への宿泊=役務の提供が国内であることから送客手数料は課税取引であると考えていますが、この認識で合っていますでしょうか。 教えていただけますと幸いです。 よろしくお願いします。

                        • ワーキングホリデーの時の税金などについて

                          日本の税金や年金について教えてください。無知なので変な質問したらすみません。 2025年2月中旬〜2026年4月初旬の期間でワーキングホリデーに行くとして質問です。 ①海外転出届を出した場合でも、その期間に海外で稼いだお金には所得税等がかかり確定申告が必要になりますか?また、②帰ってきて、2026年の5月からバイトを始めたら、所得税等がかかるのは日本での稼ぎの5月〜の収入ですか?それとも海外で稼いだ分も含めて1月〜ですか? ③年金について。今大学生で、休学して行こうと思っています。現在は、学生納付特例を申請していてこれは休学中でも申請出来るようですが、海外転出届を出してしまったらその期間は申請できず任意加入する必要がありますか? ④学生納付特例の条件の収入194万(所得128万)は、海外転出届を出した期間に海外で稼いだ分も含めて2025年1月+2月〜2025年12月分の収入194万(所得128万)ですか? ⑤海外で稼いだお金を持ち帰る時に、 1.現地の銀行(ユーロ)から日本の銀行の円口座に送金する 2.現地の銀行(ユーロ)から日本の銀行の外貨預金口座に送金し日本円の口座に入金する これはどちらの場合でも海外転出届の提出の有無に関わらず、雑所得として確定申告しなくてはいけない可能性がありますか?それとも海外転出届の提出の有無が関係しますか?

                          • 業務委託と契約社員で働く場合の扶養について。

                            27歳大学生で 業務委託で収入が 1月〜3月に9438円ありました。 4月からは契約社員として給料が発生していて、このまま契約社員として給料を得ている場合123万円以内にすれば扶養を外れずに済みますか? 業務委託と給与所得の合計が48万円以内でないと扶養を外れるという記事と 給与所得で収入を得ていて、副業の方は20万円いかなければ申告しなくて良いというものを見たのでどちらなのか分かりません。

                            • 個人事業主が、おもに仕事で使う車としてスーパー7を買ったら原価償却出来ますか

                              お世話になります。 原価償却についてお聞きします。 今、主に仕事で使っている車が走行距離も増え、不具合箇所も出てきているので買替えを考えています。 複数台持つお金も無いので、どうせ買い替えるなら好きな車を買って、仕事も休日も使いたいと考えています。 候補として考えている車は、 ケーターハムスーパー7、 ジネッタG4、 ロータスエリーゼ です。 これらの車でも原価償却出来ますか?修理代も経費計上出来ますか? もちろん仕事とプリベートで按分して計上します。 ご回答お待ちしております。 よろしくお願いします。

                              • 手数料と配送費の帳簿付けについて

                                質問が2つあります。 ハンドメイド作品を、ECサイト(BASE)経由とマルシェ、2つのパターンで販売しています。 ①ECサイトでは、一人あたりに対して売れた個数に関わらず、1個でも複数個でも、配送方法はクリックポスト(運賃費185円)に統一していて、4000円以上のご購入で、送料無料としています。4000円未満となり送料が発生する場合は、お客様に200円をご負担頂いています ECサイトでは、商品の売上金額と送料(かかる場合は200円)に対して、一定の割合で販売手数料とサービス利用料が発生し、差し引きされた金額が銀行へ入金される仕組みです。 ※マルシェの場合は配送(運賃費)は発生せず手渡し。 運賃費として発生する185円を、直接費として計上したく、どの様な処理方法になるでしょうか。 理由としましては、ECサイトで販売した場合は、必ず運賃費が発生し、商品と紐付ける事ができるため、直接費(仕入高がベスト?)として計上し、少しでも直接費の割合を増やし、夫の社会保険上の扶養内ライン内にとどめたいという意図があります。 自分なりに調べて、今考えているのは、 お客さまから送料を頂いた分については、「雑収入200円」(※売上にはしない)として計上し、私が負担した運賃費185円を、仕入高(品目などで運賃費に分類?)として計上する方法は、正しいでしょうか? ちなみに、会計ソフトfreeeを利用していて、200円と185円の差額15円は、自動的に雑収入としてそのまま計上してくれるのでしょうか? ②ECサイト経由販売では、商品が売れると、その商品の売上金額と送料に対し、一定の割合で決済手数料(支払手数料ではない)と、サービス利用料が発生します。 その2つの手数料は、商品が売れると必ず発生するので、直接費(売上原価)に計上したいと考えています そして現在、その2つの手数料の家事按分が「支払手数料」となっているため、「売上原価」ではなく「経費」に振り分けられています。 売上原価(直接費)として振り分けるためには、単純に家事按分を「仕入高」などに変更し、品目などで「手数料」として細分化して、自分が後で分かる様にする方法で良いでしょうか? 会計帳簿上、その方法で正しいでしょうか? 細かな質問ですみませんが、正しい方法や、他にもっと良い方法がありましたら、ご教授下さい。

                                • 決算期の変更

                                  今年1月に立ち上げた会社の決算月を3月にしていますが、4月に決算期を12月に変更したいです。そうしますと、1月〜3月で決算をやる必要はありますか。1月〜12月で決算をやってもいいですか。

                                  • 非居住者が日本企業へ請求書送付時の消費税について

                                    お世話になります。 海外在住フリーランス(非居住者)が、リモートで仕事をし、日本企業へ請求書発行する場合、消費税は含めるべきでしょうか? <作業内容> ・日本語の作品を英語に翻訳・添削作業。 スプレッドシート内に書かれている作品を確認し、訂正か所、翻訳か所があればスプレッドシート内で作業し、日本企業と共有。 ・毎月支払いは日本円で日本の銀行に支給。 毎月、報酬を受けるため日本企業に請求書を作成しなければいけません。日本居住者は基本「1作品の@値段+消費税」を支給されるようですが、非居住者の場合でも、消費税(10%)も請求書に含めるべきでしょうか? 上記の件、よろしくお願いいたします。

                                    • 共に農業を営む家族への給与を経費計上できるか?税務署の判断基準について。

                                      農業を営んでおり、収入があります。 確定申告は白色です。 祖父も一緒に働いており、対価として給料を支払っています。 祖父とは同じ住所に住んでいますが、家計は完全に別です。しかし、税務署に確認したところ、「同じ住所に住んでいる家族への給与は家計が別であっても経費として認められない」と言われました。 そこで質問です。 1.「生計を一にしない家族」と判断される条件は、税務署の裁量によって変わるのでしょうか? 2.同じ住所でも家計が別であれば経費計上が認められるケースはあるのでしょうか? 3.経費として認められるために必要な証拠や手続きがあれば教えてください。 税務上適切な対応を取りたいと考えています。 ご回答よろしくお願いいたします。

                                      • 法人での投資信託の運用について

                                        法人で投資信託を行う場合の処理方法について 法人で投資信託を考えています 処理すべきタイミングとしては、購入時・決算時・売却時の3つだと思います ここで購入時は 投資有価証券/現金預金 なのはわかります 決算時ですが、例えば10万円で買った投資信託が12万円になっていた場合 投資有価証券/その他有価証券評価差額金2万円 →このように有価証券の金額を時価に合わせ、差額はその他有価証券評価差額金で処理で良いでしょうか? また売却時ですが 帳簿価額12万円だったものを15万円で売った場合 現金預金15万円/投資有価証券12万円         /売却益3万円 でよいでしょうか?だとするとその他有価証券評価差額金が残ったままになるのですがそれで良いのでしょうか?

                                        • 個人事業主から謝礼をもらった場合の収入の確定申告について聞きたいです。

                                          当方会社員なのですが、個人事業主から雇われるわけではなく仕事を依頼されて謝礼を領収書ありで受け取った場合は収入の扱いはどのようになるのでしょうか? 雇われているわけではないので副業の収入ではなく雑収入もしくは雑所得という扱いで20万以下の場合は確定申告も必要無いということでよろしいでしょうか? もしくはマイナンバーを提出しているわけではないためよっぽど調べられない限りは収入として見る必要もないのでしょうか? 例えば副業として給与収入で12万、個人事業主からの謝礼9万とした場合の確定申告の必要があるのかも合わせて気になります。 よろしくお願いいたします