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現在130万以内のパートで勤務しています。今年から扶養を外れて働こうと考えています。 正社員ではなく、Wワークのパートです。どちらも社員にはなれないので、国保と国民年金に加入になるかと思いますが、例えば年収200万なら、税金、保険を引かれて手取りは150万くらいになるなら、主人の税金が高くなったり、家族手当等がなくなっても全体としてはプラスにはなるのでしょうか。 国保と国民年金を引かれても、どのくらい収入を得られたら、損にはならないでしょうか。 扶養を外れて働く予定なら、事前に主人の会社に連絡が必要ですか。
- 投稿日:2025/01/08
- 税金・お金
- 回答数:2件
私は大学四年生で、4月から新卒として社会人になります。1~3月のうちに、治験(18万円)と月約8万でアルバイトをしようと考えていますが、親の税金負担はこれらを行うことで、103万以内でアルバイトのみをしていた時と何か変化がありますか?また、社会人になるため、扶養が1月から外れるという認識なのですが、月いくら以上稼いではいけない(稼ぐと良くない)と言ったものがあるのでしょうか?
- 投稿日:2025/01/08
- 給与計算・年末調整
- 回答数:2件
12月に会社でPCを購入し、PC本体代の請求書が届いています。 ただ、PCの設定を別会社に依頼中で、まだ使用できる状態にはありません。 1月中に設定が完了し、その費用は別途請求書が届く予定になっています。 この件で、固定資産の登録作業において疑問点があるので、3点質問させていただきたいです。 ①取得価額としてはPC本体代+設定費用の金額で登録するのか。 ②取得日・事業供用日ともに設定まで完了した1月の日付にするのか。 ③12月に届いている請求書は、通常通り12月計上で工具器具備品で仕訳を切ってよいのか。それとも設定費用と月を合わせて1月に計上すべきか。(減価償却は1月から開始かと思うのですが、それに先立って工具器具備品の科目を使用して問題ないのでしょうか?) ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/01/08
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
2023年まで学生をしており、2024年5月からフリーランスとして業務委託での収入があります。会社に所属していた経験はありません。 2024年の収入が48万円を超えているので、確定申告をしようと思ったのですが、青色申告を選択しようとしたとき、事前に開業届というものを提出しなくてはいけないことを初めて知り、混乱しています。 疑問としては、 ① 2024年分の確定申告を青色申告でしようとした場合に、現時点から開業届を出して間に合うのか。 ② 開業届を出していなくても青色申告ができる仕組みはあるのか。 ③ 私の事例の場合、2024年分は強制的に白色申告になってしまうのか。 の3つになっています。 よろしくお願いします。
- 投稿日:2025/01/08
- 確定申告
- 回答数:8件
不動産(賃貸物件)付帯している地震保険料の経費計上の費目を教えてください。
不動産(賃貸物件)で貸している家屋に地震保険をかけています。経費計上するための費目を教えてください。
- 投稿日:2025/01/08
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:5件
仕事を辞めて1年程は原稿執筆をしながら療養します。この原稿代は雑所得なのか事業所得なのか教えてください
体調を崩し、会社を辞めることになりました。 会社に勤めている間にも原稿執筆の副業をしており、退職後は療養しながらこの原稿執筆をマイペースに続ける予定です。 その生活がどれくらい続くかは不明ですが、1年程はこうやって様子を見るつもりです。 以下が質問です。 1.会社に勤めているときの原稿執筆は副業、よって雑所得だと認識していましたが、退職後はこれがいきなり事業所得扱いになるのでしょうか?もしくは雑所得のままですか? 毎月コンスタントに執筆の依頼がありますが、数も少なく、また突然なくなる可能性もあります。もちろん、退職後は新規依頼を受けるつもりですが、どれくらい増えるかは未知数です。 2.会社を辞めて僅かな原稿執筆のみで暮らす私は、見ようによっては「稼げていないフリーランス」とも言えますが、確定申告をする・しないのボーダーは20万円か48万円のどちらなのでしょうか? 3.現時点では、確定申告をするなら【雑所得として白色申告】のつもりでいるのですが、この認識は間違っていますか? 【稼げてなくてもフリーランスなんだから事業所得として白色申告】なのか、【稼げてなくてもフリーランスとして開業届&青色申告承認申請書を提出して、事業所得として青色申告】なのか…そのあたりの判断がわからず困っています。
- 投稿日:2025/01/07
- 確定申告
- 回答数:4件
開業して間もない個人事業主です。 昨年よりあるサイトに動画を投稿し、動画の収益が入ってきたので確定申告をしようと思っております。 その際の外注費についてお聞きしたいです。 現在私が投稿した全動画の編集や構成全般を友人一人(学生)に全任しております。 特に注文書や納品書などはなく、 月毎の売り上げの50%を友人の口座へ振り込んでおりました。 (振込時、源泉徴収の計算などもしておりません) その際、友人へ振り込んだ売り上げの50%は確定申告における勘定科目の外注費として計上しても問題ないのでしょうか。 また、上記のケースが外注費に含まれる含まれないとは別に、確定申告時にしなければならない対応や準備しなければならない物などがもしあれば教えていただけないでしょうか。
- 投稿日:2025/01/07
- 確定申告
- 回答数:9件
大学生でバイトを2個掛け持ちしていました。時給の変更が何度かあった関係で給与計算がおかしくなってしまって初めて103万を7000円ほど超えてしまいました。 具体的に支払わなければならない金額目安が知りたいです。また、早急にすべき対応と、親への影響が知りたいです。
- 投稿日:2025/01/07
- 給与計算・年末調整
- 回答数:2件
発生主義に従い ダウンロードされた際に『売掛金』として記帳し、 入金された際に『売上』として記帳する予定です。 売上を記帳する前に換金率が変わってしまった時、 売掛金と売上金の金額が合致しないことになってしまいます。 この時、どのような対応をするとよろしいでしょうか? ご回答をいただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/01/07
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:7件
私は、古物商とネット通販を営んでいる青色申告個人事業主です。 2020年ごろに、購入した、経費に計上してはない、事業に関する書籍があります。 その当時から2023年まで白色雑所得枠で申告していました。 2024年に、フリマアプリで、経費に計上してない事業に関する書籍が売れ残り、棚卸資産として計上する余地は、あるのでしょうか? プライベート品なら棚卸資産計上不要、経費にしてるなら、棚卸資産計上必要と税務署から回答は、得ていますが、仕入れた時は、経費にはしてなかったが、売却時には、経費に該当する物は、棚卸資産の対象でしょうか? ご回答よろしくお願いします。
- 投稿日:2025/01/07
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
次の勘定科目は何ですか。 事業所の継承譲渡による収入 個人年金の収入
- 投稿日:2025/01/07
- 確定申告
- 回答数:3件
ダウンロード商品の販売が大きくなってきたので個人事業主の申請をしようと思っています
売り上げとしてはショップ開設をした2023年6月からなのですが、当初はあまり売り上げもないだろうと個人事業主の申請を行わずにいました。今から申請しても問題ないのでしょうか。 お手すきの際にご確認いただけますと幸いです。お返事お待ちしております。
- 投稿日:2025/01/07
- 確定申告
- 回答数:3件
所有する不動産を私個人として、法人に貸すのですが、その法人から同時に業務を受けることになりました。法人からは外注費として(報酬+不動産賃料を)受け取る予定なのですが、確定申告の際に収入の認識はどのようにすればよいですか。個人事業主ではないので、雑所得として申告すればよいでしょうか。不動産所得と分けて申告しないといけないですか。
- 投稿日:2025/01/07
- 確定申告
- 回答数:4件
競売物件落札後の 差し入れ保証金・保管金納付は経費になるか教えてください。 宜しくお願いいたします。
- 投稿日:2025/01/07
- 税金・お金
- 回答数:3件
お忙しいなか、失礼いたします。 初めての確定申告で赤字になった場合、繰越損失というのがあるようですが、 例えば1年目で80万円ほどの赤字になった場合、次回以降、3年かけてその赤字を経費にできるときいたのですが、 例えば2回目の確定申告で26万円、3回目で26万円、4回目で26万円などのように赤字になった額を自由に分散させれるともきいたのですが合っていますでしょうか? またそのようにできる場合、どういう風に進めればよいのでしょうか? お忙しいなか、恐れ入りますが、何卒、よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/01/07
- 確定申告
- 回答数:5件
経費にするための領収書を紛失してしまいました。 事業用クレジットカードで購入したものなのですが、領収書がない為経費にすることができません。 この場合は、自動で経理にて上がってきているこの購入分は、事業主貸勘定で処理すればよろしいでしょうか?
- 投稿日:2025/01/07
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:5件
質問者(私)は昨年からあるサイトより動画の収益を得ている個人事業主です。 私の現状として、昨年の6月までは会社員として働いておりましたが現在は退職しております。 動画の収益についてですが、昨年の10月より毎月収益が発生しているので今回初めて確定申告を自分でしようと思い、その件でご質問させていただきます。 売り上げとしては10,11,12月分の動画収益があるのですが、銀行口座に支払われるのが2ヶ月先となります。(例:10月分は12月、11月分は翌年1月、12月分は翌年2月...) よって、実質自分の口座に昨年振り込まれたのは12月に振り込まれた10月分のみの動画収益となります。 さらに12月に振り込まれた10月分の動画収益金額は20万円以下です。 上記を踏まえて確定申告をする場合、収入をどのように考えたらいいのか教えていただけないでしょうか。(①10,11,12月分全てを収入と考えるのか?②自分の銀行に振り込まれた10月分の動画収益分を収入と考えるのか?) 分かりにくくて申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/01/06
- 確定申告
- 回答数:2件
メルカリにて中古せどりを行なっております。 恥ずかしながら昨年の期末棚卸しがまだできていない為、緊急で質問させていただきます。 メルカリにて数点まとめ仕入れを行うことがあるのですが、年末時点での棚卸しのための1点ごとの原価計算をどのように算出すべきか分からずいます。 ・一度の購入に含まれている点数は、まとめ仕入れといっても2〜4点程度。内容はバラバラ(パンツとシャツとジャケットなど) ・少なく仕入れ少なく売るスタイルな為、ほとんどの商品は年内に売り切ってしまう。年末にあまり在庫が残らないので普段は手間削減の為、1回のまとめ仕入れの総額を商品の数で等分したものを商品ごとの仕入れ価格とし、個別管理している。 (例:3点まとめ売り9000円なら、それぞれ違う商品でもすべて3000円とする) ただ調べたところ、中古商品の棚卸しでは上記のような数で等分するだけの方法は問題であり、1点ごとの時価を算出しなければならないという意見を目にしました。 しかし、 ・ほとんどの商品は年内に売り切ってしまう ・普段の会計上は、数で等分するやり方で困っていない ということもあり、限られた期末棚卸し商品の為だけに、仕入れのたび全ての商品の時価を計算し記録するのはかなり余分な手間です。 その為可能であれば期末に残った商品のみに、棚卸し時点での原価を付与する方法を取りたいと思っておりますが、もし何か良い方法があればお教えいただけないでしょうか。 (メルカリで仕入れた中古商品の時価の算出方法やそのタイミングもよく分かっておりません。) 特に申請はしていない為、「最終仕入れ原価法」にて棚卸しを行う予定です。知識不足な為頓珍漢な質問で申し訳ございません。 お力お貸しいただけると幸いです。 よろしくお願い致します。
- 投稿日:2025/01/06
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
夫は個人事業主です。(青色申告です。) 私は12月末で退職となって夫の扶養にはいろうと思っていたのですが、専従者給与の方が経費計上出来ると思い迷っています。 専従者給与を選択した場合は、国民健康保険料等は自分で払っていくという認識であっているでしょうか? また、扶養控除を受けるか専従者給与控除を受けるかどちらが有意義でしょうか?
- 投稿日:2025/01/06
- 税金・お金
- 回答数:6件
自宅でYouTuberをしています。今年から青色申告しようと考えています。 Wi-Fi代や電気代を経費として落としたいのですが、家事按分の割合を教えてください。 ・パートで週に3回、6時間働いています。 その他は自宅でほぼ仕事をしています。 またYouTubeだけではなく アフィリエイトとしても収入がある場合は雑所得という区分でよいでしょうか? また課税区分は YouTube収入(Googleからの広告収入)→対象外 アフィリエイト収入→課税売上 であってますでしょうか? 返答よろしくお願いします!
- 投稿日:2025/01/06
- 確定申告
- 回答数:4件